直接開銷售固定資產(chǎn)的產(chǎn)品名字就可以了,稅率是13%
銷售使用過的固定資產(chǎn)怎么開票。(進(jìn)項(xiàng)未抵扣)發(fā)票開票稅率3%減按2%
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),原固定資產(chǎn)21年買入,13%進(jìn)項(xiàng),已抵扣,銷售時(shí)如何開票
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷項(xiàng)按13%開票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
老師,企業(yè)銷售已經(jīng)使用過并且已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),怎么開發(fā)票?。窟€是按13%開銷售發(fā)票嗎
老師:您好!一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn), 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過了的,該怎么開發(fā)票?開多少稅率的?然后納稅申報(bào)該怎么填寫?
去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)的工資明細(xì),在扣繳端看不到怎么辦?
老師,請(qǐng)問員工個(gè)人所得稅匯算清繳涉及到補(bǔ)稅了,但是他如果一直不匯算,不補(bǔ)稅的話,會(huì)對(duì)公司或者他個(gè)人有啥影響嗎,謝謝
老師你好,我們是4s店,收到救援費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司認(rèn)繳300萬,但是之前會(huì)計(jì)其中50萬計(jì)入實(shí)收資本,但我們并未過賬,導(dǎo)致現(xiàn)在變更股權(quán),報(bào)表里面所期末凈資產(chǎn)49萬,要確認(rèn)轉(zhuǎn)讓收入,我們想變更股權(quán),有什么其他好的辦法
請(qǐng)問這個(gè)金額不繳納怎么調(diào)整
老師,公司開業(yè)很多年了,內(nèi)資企業(yè),2024年沒有收入,只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,另外就是支付了貨款,請(qǐng)問企業(yè)匯算清繳怎么做
老師你好,我是公司總賬會(huì)計(jì),半年前入職一家企業(yè)不正規(guī)的,我過來后把庫房采購(gòu),財(cái)務(wù)連貫起來,期初我是抱著帶領(lǐng)他們的心態(tài)做了很多工作組,幫助倉庫,幫助采購(gòu),然而現(xiàn)在半年了,還是有很多基礎(chǔ)工作不斷出錯(cuò),上班看電視,工作漏洞百出,我與公司領(lǐng)導(dǎo)反映這些事情,領(lǐng)導(dǎo)沉默不給回應(yīng),他們工作總是出現(xiàn)問題,影響到我財(cái)務(wù)核算工作了,大大降低效率,我該怎么辦?
給客戶開發(fā)票 是不是公司名稱和 稅號(hào)對(duì)啦就行
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
4月份注冊(cè)的公司,5月開通的稅務(wù),是不是只要報(bào)個(gè)稅就是自然人扣繳端那個(gè),電子稅務(wù)局里的不需要申報(bào)
沒有什么簡(jiǎn)易計(jì)稅政策是嗎
零九年之前買來的或者是單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,可以選擇3%普通發(fā)票,按照2%來交稅。