你好; 是的;? 他含稅正常做成本費用;? ?你們解釋下即可;? 是的?

我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業(yè)嘛,然后那個我們也有部分一個內(nèi)銷,內(nèi)銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票,因為他們也用來做退稅嘛,但是開的時候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀,還是什么個體戶,然后我們開了幾家,他這個專票,因為他用來就是出口退稅嘛,他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個那個進項的抵扣啊,老師我擔(dān)心的是也不知道他是什么樣的一個企業(yè),他要是不在系統(tǒng)里做這個進項的抵扣,那是不是就會形成一個滯留發(fā)票呀,對我們公司是不是有影響啊?
公司是小規(guī)模二房東,收到物業(yè)開出的電費發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,免稅?,F(xiàn)在我們有個租戶是一般納稅人,我司完全按照物業(yè)的電費單價收租戶的電費,不多收一分錢。我給租戶發(fā)票復(fù)印件(物業(yè)開給我們這個二房東的發(fā)票)和電費分割單用來入賬,對方說要退稅,一定要我開的發(fā)票才行。我如果開專票給對方,就會產(chǎn)生稅額,比如原本1000塊電費,開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒問題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計,讓租戶承擔(dān)。
老師,我們是一般人,開給小規(guī)模的專票,7月開具的,8月退回來的,小規(guī)模收取專票和普票實際沒有什么影響吧?對方擔(dān)心滯留票的問題,咱們現(xiàn)在在稅務(wù)數(shù)字賬戶那選不抵扣,提交不抵扣的原因就行了吧
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
營業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請問受益人備案提示實名認證不通過怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財務(wù)負責(zé)人是同一個人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
對方百度查的滯留票,稅務(wù)局會查明不抵扣的原因,是擔(dān)心滯留票對他們的影響。咱們稅務(wù)數(shù)字賬戶可以勾選不抵扣吧。小規(guī)模有這個稅務(wù)數(shù)字模塊嗎
你好;? 是的; 到時查詢不了發(fā)票流向; 到時可能會找你們解釋的;? ?全電發(fā)票開始執(zhí)行了。 是有的?
那小規(guī)模有這模塊嗎?查詢不了會找到我們解釋,最后對我們也有影響是吧
你好; 是的 ;? 開始全電發(fā)票;是有的