同學,你好 嗯嗯,是的
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購進原材料一批,取得的增值稅 專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準 予抵扣的進項稅額32萬元,通過認證。上 月末留抵稅款5萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅 銷售額100萬元,銷項稅額13萬元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬元。計算該企業(yè)當期的“免、抵、退” 稅額。
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅率9%,8月份業(yè)務(wù):購進原材料,專用發(fā)票上金額400萬元,稅率13%,進項稅額52萬元。當月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。計算當期的“免、抵、退”稅額。會計分錄
老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應(yīng)該填寫在哪里呢
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
你好老師,我合作社有一個成員退股,賬面的股金比比注冊資金多,這個要交那些稅款?
老師,三人分2000元 a業(yè)績:12816 b業(yè)績:11400 c業(yè)績:5840 總業(yè)績:30056 這個怎么分配 個自拿多少錢,怎么算
老師收到貸款服務(wù)發(fā)票,怎么做,前面帶寬我都計入財務(wù)費用
以研發(fā)工時分配研發(fā)固資折舊,有些固資是專門的研發(fā)用,如果這個月沒有用到工時也可以照常計提研發(fā)的折舊嗎?就是可以專門有某個研發(fā)項目的設(shè)備就每個月不用工時來,只有一個研發(fā)固資好幾個研發(fā)項目公用的才用工時來分配,這樣可以嗎?
老師 公司是一般納稅人 支付3400的車輛保險費 其中包含400的車船稅 對方給開了3000的專票 我們這邊賬務(wù)和稅務(wù)方面該怎么處理
老師,問個問題,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要變成一般納稅人了,我給別的算成本的話,一般納稅人要比小規(guī)模高多少稅負?怎么報價?
公司要開展新業(yè)務(wù) 從國外進原材料 我們都需要做什么操作,例如報關(guān)啥的
老師,公司收到個人稅務(wù)局代開的場地租賃的發(fā)票,和設(shè)備轉(zhuǎn)讓的發(fā)票,我想問下公司需要繳納印花稅嗎
老師,我想問下幫別人代付工資,代交社保。2邊的做賬是怎樣的
出口退稅業(yè)務(wù),先進行抵扣勾選,再增值稅申報,那么免抵退是什么時候申報?再增值稅申報之后還是之前
要退稅嗎?
同學,你好 出口退稅的
確定嗎,開了13的票,進項抵扣了,還能退嗎
同學,你好 進項,你是勾選了出口退稅勾選嗎??
進項抵扣,認證抵扣,不是退稅勾選。
同學,你好 那不行,那不能退稅
ok,謝謝老師
不客氣,祝工作順利