你好,正在計算中,請稍后
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為13%。出口退稅率為9%。2019年8月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購進(jìn)原材料一批。取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元。外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計稅價格為100萬元。上一期期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額180萬,出口銷售貨物銷售額折合人民幣200萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額;若本期內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為90萬,計算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
32.某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為11%。2019年9月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項稅額26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計稅價格100萬元。上期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款113萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。要求:計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅 專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準(zhǔn) 予抵扣的進(jìn)項稅額32萬元,通過認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅 銷售額100萬元,銷項稅額13萬元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅率9%,8月份業(yè)務(wù):購進(jìn)原材料,專用發(fā)票上金額400萬元,稅率13%,進(jìn)項稅額52萬元。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。計算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。會計分錄
本月內(nèi)銷貨物,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。會計分錄
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢)
老師我們公司在個體戶那里購買的商品,付款時不是法人的卡號,現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報
請問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會計,有點懷疑公司是不是搞代客理財,證券公司那邊會給返傭,公司后續(xù)會讓我以廣告服務(wù)費給對方開票,這種情況下如果我給對方開發(fā)票了,會有什么風(fēng)險嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費稅、資源稅、城建稅、教育費附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計入稅金及附加,也就是計入當(dāng)期損益,對吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個人 A如果是股東同時又是公司的高管的話,如果預(yù)計公司當(dāng)面利潤有400萬,那把300萬作為獎金發(fā)放給A,同時公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會有什么風(fēng)險點嗎?
老師,公司賬上一臺車賣給個人二手商A,然后他又賣給個人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因為二手車發(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個分錄怎么寫
銷項稅=100*13%=13出口貨物進(jìn)項轉(zhuǎn)出=(200-100)*(13%-9%)=4應(yīng)交增值稅=13-(52%2B5-4)=-40計算出口退稅=(200-100)*9%=9萬應(yīng)退增值稅=9
你好 銷項稅=100*13%=13 出口貨物進(jìn)項轉(zhuǎn)出=(200-100)*(13%-9%)=4 應(yīng)交增值稅=13-(52%2B5-4)=-40 計算出口退稅=(200-100)*9%=9萬 應(yīng)退增值稅=9