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您好!老師,我知道增值稅稅負(fù)率,也知道進(jìn)項單價,如何求銷項單價

2023-08-16 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-16 09:23

銷項的單價是咱銷售的價格,這個應(yīng)該自己制定的。

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銷項的單價是咱銷售的價格,這個應(yīng)該自己制定的。
2023-08-16
你好,你的毛利潤是多少的?
2024-01-22
你好 不要算附加稅 (銷項-進(jìn)項)/不含稅收入=稅負(fù)
2021-01-04
你好稅負(fù)=?(銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項稅額加計抵減10%/15%)/不含稅銷售額? 可以倒推出來,這個稅負(fù)=(不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額 不含稅銷售額,這個稅額=不含稅銷售額乘以稅率
2021-07-23
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 將“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 將預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——未交增值稅”: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 實際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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