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老師你好,請教一下,我們的乙方給我們開具了220萬13%的延保服務(wù),但是我們的甲方是中字頭,需要我們開具6%的技術(shù)服務(wù)專票,但是我們的成本收到的是13%的專票,這種有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

2023-08-16 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-16 08:31

根據(jù)你們實(shí)際業(yè)務(wù)開票就是,只要不是改變稅目開票就行

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快賬用戶2545 追問 2023-08-16 08:36

就是還不確定我們乙方開具的稅目是什么,13的票應(yīng)該是勞務(wù)吧!但是我們的6%的票應(yīng)該是信息技術(shù)服務(wù),如果我們根據(jù)我們簽訂的合同開具發(fā)票,我可以用我們乙方開具的13的那個(gè)延保服務(wù)作為我的成本吧!

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-16 08:39

你們向自己的乙方提供的是技術(shù)服務(wù),就按合同開就是了。13%的發(fā)票可以做成本的

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根據(jù)你們實(shí)際業(yè)務(wù)開票就是,只要不是改變稅目開票就行
2023-08-16
你好! 可以的,可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)的
2021-03-14
同學(xué),可以開紅字發(fā)票,紅沖掉,重新開具正確發(fā)票
2023-09-14
你好,這個(gè)是可以的,同學(xué)
2023-03-21
你好,實(shí)際你給對方提供的是技術(shù)服務(wù)還是銷售的設(shè)備?
2023-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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