同學(xué) 你好 那你們?cè)谶@過程中提供的是什么服務(wù)呢??? 別人委托你 你再委托別人 共同做?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺(tái)技術(shù)合同并付款,已收對(duì)方開給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我們做賬的時(shí)候,應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(教學(xué)軟件平臺(tái)還沒有研發(fā)成功,也沒有銷售開票)還是管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢 謝謝
您好老師 請(qǐng)教下 我們做軟件的給對(duì)方開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后我收到的成本發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi) ,我有點(diǎn)想不通,這怎么解釋呢
老師,稅務(wù)局專管員要查公司的賬,我們是做軟件開發(fā)服務(wù)的,但是我們收到很多技術(shù)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問這個(gè)要怎么解釋
你好老師,有個(gè)客戶下單了我們公司商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù),然后客戶想讓我們公司開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問這是允許的嗎?之前我們對(duì)商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù)都是開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),雖然軟件技術(shù)服務(wù)也是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍,但是開票的話,不符合業(yè)務(wù)合同的服務(wù)也能開票嗎?現(xiàn)在就是客戶執(zhí)意要我們開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,所以來請(qǐng)教一下。
老師,我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是收入,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接入費(fèi)用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)