你好,借生產(chǎn)成本或者庫(kù)存商品 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒(méi)付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問(wèn)如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?,沒(méi)有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng),那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開(kāi)了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過(guò)支付寶走的,但是都沒(méi)有發(fā)票,開(kāi)了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒(méi)有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,您好,我們是賣書,有2個(gè)公司,賣0到3歲的童書,有一個(gè)公司會(huì)請(qǐng)畫手畫一些新書的插畫圖畫,這部分是直接放費(fèi)用是嗎?,等新書研發(fā)完成了會(huì)是我們另一個(gè)公司委托生產(chǎn)印刷售賣。請(qǐng)畫手那個(gè)公司就是支付作者稿費(fèi)這一類款項(xiàng),收版費(fèi)業(yè)務(wù),支付作者稿費(fèi)怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們這個(gè)公司是賣圖書的,部分書是我們自己研發(fā)設(shè)計(jì),會(huì)請(qǐng)畫手畫稿,支付作者稿費(fèi),我們書完成研發(fā)后能印刷了,我們客戶就會(huì)使用我們公司的版權(quán)來(lái)印刷這本書給我們支付版權(quán)使用費(fèi),那我結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)這本書的研發(fā)費(fèi)用沒(méi)問(wèn)題吧,客戶支付我們20萬(wàn)版權(quán)使用費(fèi),我們研發(fā)成本是10萬(wàn)。我結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)。對(duì)吧
老師,我們公司研發(fā)童書,請(qǐng)作者畫書里面的圖畫簽訂的畫稿合同,支付他畫稿費(fèi)時(shí)怎么做分錄呢?發(fā)票已開(kāi)具。書研發(fā)完成后我們是賣版權(quán)收入是版權(quán)使用費(fèi)。這個(gè)畫稿費(fèi)作為研發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)收入成本吧
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項(xiàng)目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息)和運(yùn)維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財(cái)務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)等平臺(tái)簽訂一個(gè)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者是推廣費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費(fèi)現(xiàn)金流是計(jì)入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開(kāi)專票嗎?
老師,我們本位幣是老撾幣,現(xiàn)在涉及到其他美元外幣,想問(wèn)下我們做賬時(shí),可以往來(lái)用每月第一天的匯率,收入等損益類的用當(dāng)日匯率嗎,還是要保持一致只使用一種方法
老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省惠州市社保申報(bào)時(shí)間最晚多少號(hào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差的餐費(fèi)不管是否取得專用發(fā)票,都不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?只有餐費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目嗎? 出差打車費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)科目嗎?
老師就是我們年初從銀行貸了300萬(wàn)出來(lái),然后當(dāng)時(shí)那個(gè)款是轉(zhuǎn)到公司賬戶,然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個(gè)員工賬上了,然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做了投資款,轉(zhuǎn)了一百多萬(wàn)進(jìn)來(lái)做了投資款,還有一百多沒(méi)有轉(zhuǎn)進(jìn)去來(lái),我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去平賬啦?
從美團(tuán)收銀系統(tǒng)怎么看客戶余額一共是多少,


不是貸應(yīng)付賬款啊,沒(méi)放過(guò)應(yīng)付職工薪酬,關(guān)鍵這本書如果印刷完成也是在另一個(gè)公司入庫(kù),沒(méi)印刷入庫(kù)完成我們是借:在途商品/稿費(fèi)。有的放在了庫(kù)存商品/稿費(fèi)
借在途物資貸應(yīng)付賬款
或委托加工物資也可以是吧,不做貸方是應(yīng)付職工薪酬了是吧
對(duì),最后轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品就可以的這個(gè)
好的謝謝
不客氣祝你工作順利