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老師,日后事項這道題,理解不了第3調(diào)整應交所得稅那筆分錄了。所得稅在確認收入時做了銷項,這個第一步調(diào)整收入把銷項做到借方,這不是一借一貸都銷了嗎

老師,日后事項這道題,理解不了第3調(diào)整應交所得稅那筆分錄了。所得稅在確認收入時做了銷項,這個第一步調(diào)整收入把銷項做到借方,這不是一借一貸都銷了嗎
2023-08-15 21:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-15 21:11

您好,對的,其實最后和抵消這個是一樣的

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快賬用戶1353 追問 2023-08-15 21:59

不明白為啥還做應交10萬所得稅那個步驟?

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齊紅老師 解答 2023-08-15 22:05

主要是哪個跨期了,調(diào)整收入成本的同時調(diào)整這個了

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您好,對的,其實最后和抵消這個是一樣的
2023-08-15
您好,題目明確450萬元全部計入20年應納稅所得額
2022-08-20
同學你好,這樣操作的話,需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄,一般情況下,今年開退貨銷售發(fā)票的話,不用通過以前年底損益調(diào)整處理的,直接沖今年的收入就行了。
2022-05-20
貸預收賬款貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
2021-11-12
你成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn)哦 。? 你第二部只是把你? 貸方的-100結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去? ? ; 你第三部的以前年度損益調(diào)整還需要結(jié)轉(zhuǎn)下就可以了? ?
2022-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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