您好,對的,其實最后和抵消這個是一樣的
以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應付款----財政補貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網(wǎng)上申報時,把這筆數(shù)填寫在增值稅無票銷售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
老師,資料一里面,最后一句話說450萬銷售收入應全額作為2020年度的應稅收入,這個地方的應交稅費-應交所得稅為什么不調(diào)整呢?他明明2020年收入確認多了,所以所得稅才確認多的呀,在日后調(diào)整事項里不應該把多得那部分所得稅給調(diào)減么?
老師,日后事項這道題,理解不了第3調(diào)整應交所得稅那筆分錄了。所得稅在確認收入時做了銷項,這個第一步調(diào)整收入把銷項做到借方,這不是一借一貸都銷了嗎
21年做了一筆分錄,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入跟銷項稅,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務收入當時填錯了多填了一千塊,導致銷項稅額減少了一千塊,這個進行調(diào)整的話怎么做分錄啊,但是應收賬款的總額是正確的
預交了跨區(qū)域稅款,申報期帶不出來,怎么辦?
老師您好,3月做賬做了庫存現(xiàn)金,6月份有對公轉(zhuǎn)賬過來了,老師怎么調(diào)賬。求分錄。謝謝老師
資產(chǎn)負債率的公式是什么
老師/:coffee,我們公司是山東的一家建筑安裝公司,主要是光伏發(fā)電的安裝,現(xiàn)在有一個光伏工程在河北,我們主要是給他干勞務那塊,需要給他開9%的勞工程款發(fā)票,開發(fā)票的時候,需要選擇跨地市標志嗎? 這個工程是不是需要開外經(jīng)證???
聽注會的會計和財管課,做注會的題。最后在刷幾套試卷。能去考稅務師的會計與財管嗎
老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)提完折舊了,這個月處理二手車收回204000,那我完整的賬務處理應該怎么做?
老師你好,想請教你下之前我做的應收是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入不含稅收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額是這樣么?因為我這個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
將廠房租給別的公司,水電費由我們代繳。我們開給對方的水電費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
購銷合同的按次申報,是收到合同的15日內(nèi)申報,還是下月的15號之內(nèi)申報
不明白為啥還做應交10萬所得稅那個步驟?
主要是哪個跨期了,調(diào)整收入成本的同時調(diào)整這個了