你好,這個查不到的,
我們當月能點作廢的發(fā)票,是不是說明購買方還沒勾選認證
購買方收到專票有問題沒有進行抵扣直接退給開票方重新開票。在增值稅勾選平臺中該筆作廢的發(fā)票需要勾選認證嗎 作廢的發(fā)票銷售方還需要給我們嗎
請問,銷售方的專票跨月紅沖了,購買方在勾選平臺上還能看到嗎,購買方實際未收到該發(fā)票
老師,銷售方上個月給我們開的票有誤,我們把票退回去了,他們沒來得及作廢,導致跨月了,這個月我方勾選平臺上這張票還需要勾選嗎?
山東,取得專票,未到申報期,購買方平臺已勾選,銷售方還能作廢發(fā)票嗎
想查詢交了多少經營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產負債科目清零后,去稅局清稅時還需要準備什么?
你好老師,請問外購產品作為員工福利,賬務上和稅務上需要做進項稅額轉出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產品一批,該產品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
以前銷售方給我們開的票,開錯的,我在未勾選里還能看見,是對方沒作廢嗎?
差了幾天的嗎 是的話是不是系統(tǒng)當時沒有反應過來?
不是,幾個月了
這種對方一直不處理,不紅沖的話,我們未勾選里一直有這張發(fā)票,對我們有影響嗎?
對方不就相當于多確認了收入,多交稅了
那就是沒紅沖 對你單位沒有影響的,到時候你稅務局問起來,你沒有多抵扣,沒有影響對方多交稅款