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今天是本月申報(bào)個(gè)稅最后期限,可是人事那邊還沒(méi)給考勤數(shù)據(jù),怎么辦呢?告訴老板還是先自己申報(bào)后期再更正申報(bào)呢

2023-08-15 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-15 15:31

你好,這個(gè)月shed是上一個(gè)月發(fā)下去的工資啊。

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齊紅老師 解答 2023-08-15 15:32

這個(gè)月申報(bào)的是上一個(gè)月發(fā)下去的,你們上一個(gè)月有發(fā)放嗎?

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快賬用戶7767 追問(wèn) 2023-08-15 15:37

呵呵,我們7月份工資還沒(méi)發(fā)呢,考勤都還沒(méi)出來(lái),搞笑吧

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快賬用戶7767 追問(wèn) 2023-08-15 15:37

7月份的工資等到8月20多號(hào)才會(huì)發(fā)

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齊紅老師 解答 2023-08-15 15:39

不是的,是這個(gè)月申報(bào)的,是上一個(gè)月發(fā)下去的,這個(gè)月申報(bào)的是六月份的工資。 你是申報(bào)個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了。

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齊紅老師 解答 2023-08-15 15:40

依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,自行申報(bào)納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表。將于2019年1月1日起實(shí)施的新《個(gè)人所得稅法》第十四條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月或者每次預(yù)扣、代扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表。因此,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資代扣個(gè)人所得稅的次月15日內(nèi)辦理申報(bào)。 2、如果扣繳單位前期未按上述規(guī)定操作,存在“當(dāng)月代扣的個(gè)人所得稅,當(dāng)月申報(bào)并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報(bào)期限調(diào)整為支付所得的月度終了后十五日內(nèi)辦理扣繳申報(bào)。 3、如果沒(méi)有按照稅法規(guī)定期限申報(bào),當(dāng)2019年1月1日個(gè)人所得稅新稅制及專項(xiàng)附加扣除實(shí)施時(shí),扣繳單位申報(bào)期限有差異,就會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)歸集交叉,對(duì)納稅人按規(guī)定享受個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策有所影響。

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齊紅老師 解答 2023-08-15 15:40

可以看一下這個(gè)規(guī)定。

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快賬用戶7767 追問(wèn) 2023-08-15 15:48

我這個(gè)月不申報(bào)7月份的工資,怎么知道扣員工多少個(gè)稅哦

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齊紅老師 解答 2023-08-15 15:49

你好提前自己計(jì)算。

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快賬用戶7767 追問(wèn) 2023-08-15 15:55

那我現(xiàn)在都是8月份就申報(bào)7月份的,怎么改呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-15 15:58

啊,這個(gè)月零申報(bào)就可以了。

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快賬用戶7767 追問(wèn) 2023-08-15 16:07

這樣稅局會(huì)不會(huì)找我哦

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齊紅老師 解答 2023-08-15 16:08

這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,可以的。

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你好,這個(gè)月shed是上一個(gè)月發(fā)下去的工資啊。
2023-08-15
這個(gè)直接申報(bào)工資薪金就可以了,她投訴了有什么用?本來(lái)就是應(yīng)該申報(bào)工資的
2020-08-06
同學(xué)你好 你現(xiàn)在報(bào)稅的金額是10月份的收入和稅額
2021-11-16
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi),確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
?你好1. 你們這個(gè)沒(méi)有改對(duì)吧 ; 2. 你找稅務(wù)局那邊問(wèn)下; 你稅務(wù)系統(tǒng)是? 修改后的數(shù)據(jù)還是修改之前的;? ? 大廳改可能沒(méi)法同步到你系統(tǒng)的? ?
2022-06-28
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