。你好,計(jì)入到工資薪金里面
老師您好,我是工程造價(jià)公司,我們把一部分業(yè)務(wù)外包給另一家造價(jià)公司,對方給我們公司開發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)賬我該怎么做,怎么做分錄,外包了50萬的業(yè)務(wù),對方給開了50萬的造價(jià)咨詢費(fèi)發(fā)票?
我們打給一家公司一筆錢,對方開給我們專票,但是這筆錢可能會退給我們。這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢?收到的專票要怎么處理呢?
老師,我們公司賬戶暫時(shí)用不了,另一家公司代我們支付的費(fèi)用,怎么做賬呢?費(fèi)用發(fā)票正常開的。然后給供應(yīng)商支付的時(shí)候,就是另一家公司代支付的
老師好,我們公司兩年前支付給一家公司服務(wù)費(fèi),一直到現(xiàn)在對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,我們要發(fā)票對方說兩年前的事情了,現(xiàn)在不給開,我們怎么做賬呢?
我們公司有5兩車以投資入股的方式投資給了另一家公司,對方讓我們給他開了票應(yīng)該怎樣做賬
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報(bào),對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請問老師一個(gè)問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?
但是對方公司沒有提供人員名單,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
這個(gè)是支付給對方的工資嗎
是的,對方是家公司,但是他們又沒給我們開票
那對方應(yīng)該是開票給你們的,畢竟你們是付錢出去的
他不開票,我們應(yīng)該怎么做呢?
你們正常記入成本費(fèi)用,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除