你好,需要反結(jié)賬到2021年修改
老師,您好,我用的是用友T3財(cái)務(wù)軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時(shí)銀行存款余額為1182.86元,會(huì)計(jì)沒有錄期初數(shù),我就開始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
請問老師發(fā)現(xiàn)去年的科目用錯(cuò)了要怎么修改。我用的是用友T3軟件
請問2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了收入,賬面也多計(jì)提主營業(yè)務(wù)收入。實(shí)際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報(bào)表?2021年上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
老師,請問金蝶軟件需要修改年結(jié)賬套,再結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么操作
請問老師,用友軟件做賬,2021年結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要把2021年做的憑證修改,要怎么修改
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價(jià),需要重開136萬,會(huì)不會(huì)有預(yù)警
貿(mào)易公司報(bào)損有比例嗎?
公允價(jià)值變動(dòng)損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費(fèi)用一樣,為什么還要
這個(gè)具體是怎么錯(cuò)誤的?
反結(jié)賬不了了,是沖銷備用金憑證
我的意思是怎么錯(cuò)誤的,能不能行調(diào)賬
這是借備用金的憑證
您這個(gè)不是本身的企業(yè)呀
這是沖銷備用金的憑證 ,沖銷備用金的憑證做錯(cuò)了
這個(gè)您可以直接聯(lián)系用友的服務(wù)商解決
他叫我們自己重新修改憑證 ,但是不知道怎么修改
你可以直接給他打電話,讓他指導(dǎo)你
再加上現(xiàn)在不是在用友那邊做賬了,在一體化里做賬了,
這個(gè)不是用友軟件的嗎
現(xiàn)在查備用金的情況,還有很多備用金沒有沖銷,所以現(xiàn)在要怎么來做這個(gè)憑證,問老師
因?yàn)槟隳莻€(gè)不是普通的企業(yè),我也不太確定怎么做賬
是事業(yè)單位
所以真是抱歉,事業(yè)單位不確定咋做