你好,需要反結(jié)賬到2021年修改
老師,您好,我用的是用友T3財(cái)務(wù)軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時(shí)銀行存款余額為1182.86元,會計(jì)沒有錄期初數(shù),我就開始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
請問老師發(fā)現(xiàn)去年的科目用錯(cuò)了要怎么修改。我用的是用友T3軟件
請問2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了收入,賬面也多計(jì)提主營業(yè)務(wù)收入。實(shí)際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報(bào)表?2021年上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
老師,請問金蝶軟件需要修改年結(jié)賬套,再結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么操作
請問老師,用友軟件做賬,2021年結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要把2021年做的憑證修改,要怎么修改
老師,請問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅有什么區(qū)別
你好,我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠,叉車需要加油,給開的增值稅專用發(fā)票,是不是用的也不能抵扣,只能按照價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用,謝謝
開通社保就一定要買社保嗎
老師你好,這個(gè)稅收編碼怎么出不來,哪的問題啊
老師,二季度開了20萬發(fā)票 其中專票4萬 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專票的分錄 還有他的稅額怎么計(jì)提還是需要怎么轉(zhuǎn)出,下月繳納
像圖里這種物流單據(jù),沒有給收據(jù),怎么做才能入賬抵扣
老師,請教兩個(gè)問題:1、公司購辦公樓產(chǎn)生的契稅,印花稅,登記費(fèi)都計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎?
老師,您好,我想問下公司臨時(shí)工,公司不想給他交社保,但是又想作為成本抵扣,該簽什么合同,個(gè)稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報(bào)呢
您好~咨詢下:現(xiàn)在第三方平臺代開的機(jī)票 不能申請開具增值稅專票嗎?
這個(gè)具體是怎么錯(cuò)誤的?
反結(jié)賬不了了,是沖銷備用金憑證
我的意思是怎么錯(cuò)誤的,能不能行調(diào)賬
這是借備用金的憑證
您這個(gè)不是本身的企業(yè)呀
這是沖銷備用金的憑證 ,沖銷備用金的憑證做錯(cuò)了
這個(gè)您可以直接聯(lián)系用友的服務(wù)商解決
他叫我們自己重新修改憑證 ,但是不知道怎么修改
你可以直接給他打電話,讓他指導(dǎo)你
再加上現(xiàn)在不是在用友那邊做賬了,在一體化里做賬了,
這個(gè)不是用友軟件的嗎
現(xiàn)在查備用金的情況,還有很多備用金沒有沖銷,所以現(xiàn)在要怎么來做這個(gè)憑證,問老師
因?yàn)槟隳莻€(gè)不是普通的企業(yè),我也不太確定怎么做賬
是事業(yè)單位
所以真是抱歉,事業(yè)單位不確定咋做