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老師好,假如本月開具銷項發(fā)票稅額5000,進項沒有,月末怎么做這筆賬呢

2023-08-14 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-14 14:31

您好,那樣的話? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅1轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅

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快賬用戶9371 追問 2023-08-14 14:33

應(yīng)該先把這個進項得轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)未交增值稅吧

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:39

嗯對是這個意思的

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相關(guān)問題討論
您好,這個不是剛才那個問題嗎
2023-08-14
您好,那樣的話? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅1轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023-08-14
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-14
你好,可以借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
2023-08-14
借應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2023-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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