您好,匯算清繳按正確金額即可
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師。您好!公司第四季度預(yù)繳的時(shí)候,營業(yè)收入欄的收入比實(shí)際稅控盤開出的發(fā)票少了一萬多塊錢,是前面會計(jì)錄賬的時(shí)候錄錯了,我在匯算清繳的時(shí)候可以直接反登賬到22年12月份進(jìn)行調(diào)整嗎? 調(diào)整之后,再進(jìn)行申報(bào)會引起數(shù)據(jù)異常導(dǎo)致稅局下來查賬嗎?他們前面的賬可以說是亂七八糟的,之前給的是代賬公司做的
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)? 如果要去稅局改22年申報(bào)過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請教您 第一個(gè):因我接手前面的會計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計(jì)數(shù)是錯誤的,季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤表也是錯誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報(bào)表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
老師我們是個(gè)體戶,以前沒申報(bào)過,怎么查這月申報(bào)那幾種稅呀
我們小規(guī)模 4號的時(shí)候收到一張發(fā)票還沒入賬 前天開票方又紅沖了 那這個(gè)票就直接不用做賬了吧
老師 我5月在匯算請教時(shí)候,補(bǔ)繳去年1萬元稅款,但是當(dāng)時(shí)沒計(jì)提,現(xiàn)在5月繳納了, 分錄怎么寫呢(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,在明細(xì)賬里填哪個(gè)欄目呢?還有稅金及附加呢?
老師,雙休、單休、大小休一般按照什么要的公式去計(jì)算日薪?我目前用的是 除以26可以嗎
老師,公司買種子的,4月份購買了種子,5月份種在地里了,說是以后要給客戶展示,這個(gè)賬怎么做,買種子時(shí)我做了原材料,種地里后還怎么做呢。
應(yīng)收賬款占用資金60是怎么出來的?
老師,為啥我們要登記公司的發(fā)票臺賬,就是開出去了多少發(fā)票,開進(jìn)來多少發(fā)票這個(gè)?
老師一般納稅人,有一個(gè)月只有銷沒有進(jìn),那就繳納稅款2000,是不是代表與稅務(wù)局的增值稅余額,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)科目一直會有這個(gè)貸方的二千相差了
老師好,公司一般5月支付4月的社保,到時(shí)在做4月份賬時(shí),是直接把5月支付的社保算在4月份的賬上嗎,還是算在5月份的賬上。
微信掃碼加老師開通會員
那我的賬務(wù)呢,怎么做?反結(jié)賬做到22年?
不需要反結(jié)賬,用以前年度損益調(diào)整即可
意思是我2023年5月調(diào)整以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳的時(shí)候用正確的金額填寫,而不是在錯誤的基礎(chǔ)上調(diào)減?
您好,是的,您的理解非常正確