您好, 不攤銷了,是全攤完了嗎?

老師 一年以上的車位費 是不是應該計入長期待攤費用 這個分錄怎么做 攤銷的時候怎么做 您能給寫一下嗎
一個費用攤銷到中途不攤銷了,應該怎么做 摘要應該怎么寫
一個費用攤銷到中途不攤銷了,應該怎么做 摘要應該怎么表述
老師好,請問房租應該按一年攤銷,我按3年攤銷已經(jīng)攤銷了5個月了,這個月應該怎么做?
12月的待攤費用忘記攤銷了,現(xiàn)在做1月份的賬,應該如何做賬,分錄怎么寫
我發(fā)現(xiàn)今年 6 月的增值稅報表有誤,導致納稅申報表的進項稅額和賬上的進項稅額差 0.09 元,我知道是增值稅表有誤我想改 6 月增值稅申報表,但是這樣是不是 7~10 增值稅報表都要改呢?要是后面都要改太麻煩了,我應該怎么辦
老師待抵扣進項稅我要是這月用不上那么多 我也全部勾選上 然后 結(jié)轉(zhuǎn)的時候不結(jié)轉(zhuǎn)那么多進項可以嗎 就是10000的待抵扣 我全部勾選認證 然后在進項里面結(jié)轉(zhuǎn)過去未交9000 留1000在進項里面可以嗎
賣 原材料 和廢料需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢 我們是做標準緊固件 也有賣 不銹鋼線材,然后機床上沖下來的一些廢 料 賣了需要結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
打印準考證網(wǎng)址是什么,麻煩發(fā)一下給我謝謝
我自己做市政的公司,可以再開勞務進項成本進來嗎
欠繳稅款 100017.07,產(chǎn)生罰款 600.01,補交掉稅后要做進項稅轉(zhuǎn)出么
老師你好,公司是一般納稅人,之前進貨是分錄是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,沒有認證,現(xiàn)在要認證怎么做分錄
老師,請問要給公司估值應該怎么看
補繳往年小規(guī)模30萬內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補交怎么做分錄?
老師,麻煩問一下,去年8月開票,9月紅沖的,原來會計根本沒入賬,我現(xiàn)在開票,銀行存款對不上,他之前也沒做預收賬款,我應該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因為沒有銀行流水入賬,能不能確認收入,如果確認收入那銀行存款就對不上賬了,因為沒有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務已經(jīng)開票報表怎么申報
就是這個業(yè)務結(jié)束了
還沒攤完 業(yè)務結(jié)束了 就不攤了
業(yè)務結(jié)束了,一次攤掉就可以了