你好 是先,借:制造費用,貸:生產(chǎn)成本 然后,借:管理費用,貸:制造費用
你好老師,我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結轉生產(chǎn)成本的時候,財務主管說結轉到工資,我沒明白這是怎么結轉 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結轉生產(chǎn)成本不知道怎么結轉,提供勞務不能用庫存商品科目
停工期間,車間產(chǎn)生的生產(chǎn)成本 工人工資 制造費用 我能做一個分錄 借管理費用 貸生產(chǎn)成本 工人工資 貸生成成本 制造費用嘛??
核算成本入庫,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,其中有生產(chǎn)出來車間用了,那領用是借制造費用-辦公費貸庫存商品,借生產(chǎn)成本,貸制造費用嗎,因為制造費用月底要轉到生產(chǎn) 成本,這樣做賬是不是就結束了
老師你好,就是支付員工的工資,我把制造費用結轉到了生產(chǎn)成本,我想調整為管理費用,我是直接做借:管理費用,貸:生產(chǎn)成本嗎?還是先借:制造費用,貸:生產(chǎn)成本?
老師,你好,請問下,制造費用結轉生產(chǎn)成本,借:生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸制造費用,那還需要庫存商品嗎?,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,然后生成本-工資,也要結轉到庫存商品嗎?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
老師能說一下正負嗎
你好,都是正數(shù),如果是負數(shù)我會特別提醒的
老師,現(xiàn)在就是有一個情況,就我做到了制造費用里面,但是我制造費用低下的明細科目里面也有這一筆費用,這個我要怎么調整啊
職工薪酬這個明細科目
我這明細科目里面,貸方有這一筆余額
你好,制造費用底下的明細科目里面也有這一筆費用,之前的分錄具體是??
老師你好,我調整過來了,謝謝老師指導
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。