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下午好老師,請(qǐng)問下,公司初期購入車輛沒有開發(fā)票,后期按揭支付時(shí),每期都收到一張按揭款發(fā)票,這個(gè)要對(duì)應(yīng)哪個(gè)科目入賬比較合適

2023-08-11 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-11 15:12

你好 收到車時(shí)? 借? 固定資產(chǎn),貸長期借款? ? 收到發(fā)票貼原來憑證后面? 付利息時(shí) 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行??

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快賬用戶5256 追問 2023-08-11 15:14

能換個(gè)老師回答嗎

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快賬用戶5256 追問 2023-08-11 15:15

照你這么說,分五年還,60張發(fā)票都要貼到五年前的憑證后面嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-11 15:25

你好 你原來沒有發(fā)票的固定負(fù)資產(chǎn)? 沒有發(fā)票? 后面回來發(fā)票也可以沖 無票的分錄再按發(fā)票入賬? 我是按簡易的方法回的你?? 可以再提問其他老師就可以回的?

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你好 收到車時(shí)? 借? 固定資產(chǎn),貸長期借款? ? 收到發(fā)票貼原來憑證后面? 付利息時(shí) 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行??
2023-08-11
同學(xué)您好,您這是融資租賃的吧,差額是融資借款的利息是吧,借固定資產(chǎn)未確認(rèn)融資費(fèi)用貸銀行存款貸長期應(yīng)付款
2021-07-11
私戶指的是股東卡和法人卡嗎?請(qǐng)問商務(wù)車是公司公用嗎?
2024-04-16
同學(xué)你好 那你就計(jì)入營業(yè)外收入哦
2024-05-11
一、暫估入賬與實(shí)際開票的關(guān)系 暫估入賬是基于企業(yè)實(shí)際收到貨物但尚未取得發(fā)票的情況,目的是為了保證賬實(shí)相符,使財(cái)務(wù)核算能夠準(zhǔn)確反映企業(yè)的資產(chǎn)和成本情況。而供應(yīng)商后續(xù)開具發(fā)票,是對(duì)之前暫估入賬的一種補(bǔ)充和修正。 二、送貨單和合同日期的填寫 送貨單日期:應(yīng)該按照實(shí)際的送貨日期填寫,即貨物實(shí)際送達(dá)企業(yè)倉庫的日期。這樣可以準(zhǔn)確記錄貨物的流轉(zhuǎn)時(shí)間,便于企業(yè)內(nèi)部管理和追溯。例如,如果貨物是在 10 月實(shí)際送達(dá)倉庫,那么送貨單日期就應(yīng)該寫 10 月。 合同日期:合同日期是雙方簽訂合同的時(shí)間,它反映了交易的起始時(shí)間和相關(guān)條款的約定時(shí)間,應(yīng)該按照合同實(shí)際簽訂的日期填寫,這個(gè)日期一般不會(huì)因?yàn)樗拓浐烷_票時(shí)間的差異而改變。 三、賬務(wù)處理的銜接 暫估入賬時(shí)(12 月暫估 10 月已收貨但未開票的材料): 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款 收到 10 月貨款發(fā)票時(shí)(12 月收到發(fā)票): 先沖銷暫估入賬: 借:原材料(暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款(紅字) 然后按照發(fā)票金額入賬: 借:原材料(發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票金額) 這樣,通過暫估入賬和后續(xù)發(fā)票入賬的處理,可以準(zhǔn)確核算材料成本和應(yīng)付賬款,同時(shí)送貨單和合同日期的準(zhǔn)確記錄也有助于企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)流程的清晰管理和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確追溯。
2025-01-07
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