是指現(xiàn)在還總部款項(xiàng)嗎?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢(qián)都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢(qián)的時(shí)候并沒(méi)有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶(hù)的錢(qián)付機(jī)器款(代收的錢(qián)有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳),有時(shí)收了30萬(wàn),但后面實(shí)際支付了50萬(wàn),而且約定在以后每月對(duì)應(yīng)實(shí)際支付的日期還款,(比方這個(gè)月12號(hào)付了50,那下個(gè)月的12號(hào)就還2萬(wàn),分十期還完),還有就是租戶(hù)的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣,這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶(hù) 付機(jī)器款:借:其他應(yīng)付-客戶(hù)貸:銀行存款 若超過(guò)之前進(jìn)賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶(hù) 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸:銀行存款 收每月還機(jī)器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi):借:其他應(yīng)付 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶(hù)的往來(lái)
老師,這筆錢(qián)實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢(qián),5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢(qián)了, 我做的都是收到總部錢(qián)后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷(xiāo)員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷(xiāo)給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷(xiāo) 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷(xiāo)給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢(qián)
總部最開(kāi)始投入40萬(wàn)。借,銀行存款。貸其他應(yīng)付款。這次還代付房租就是這樣做的。結(jié)果其他應(yīng)付款少錢(qián)了
老師您好,做賬是提前借了一筆錢(qián)支付但是這筆錢(qián)是個(gè)掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時(shí)候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時(shí)借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時(shí)候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個(gè)借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?老師,我這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?老師,我這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,我公司去年欠員工工資,員工工資已入成本,個(gè)稅也沒(méi)交,今年匯算清繳前工資都發(fā)放完成后才申報(bào)了個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這部分個(gè)稅歸屬期是2024還是2025
端午節(jié)發(fā)放員工紅包,算福利費(fèi)對(duì)嗎,那這個(gè)款統(tǒng)一發(fā)放在人事,由人事領(lǐng)現(xiàn)金簽字發(fā)放各個(gè)員工,這個(gè)紅包是否要在當(dāng)月工資上申報(bào)個(gè)稅
第1季度財(cái)務(wù)季報(bào),和3月份利潤(rùn)表的關(guān)系???季報(bào)的本期額是3月的本年累計(jì)額?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào),營(yíng)業(yè)外支出是交的滯納金是填在企業(yè)成本支出明細(xì)表中嗎?滯納金需要調(diào)增嗎?
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