您好, 如果公司差成本就需要暫估
老師,單月沒(méi)有開票的,當(dāng)月的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用已經(jīng)收到發(fā)票,但是當(dāng)月沒(méi)有付款,,把費(fèi)用計(jì)提在當(dāng)月,進(jìn)項(xiàng)稅需要計(jì)提嗎
老師,你好,電費(fèi)發(fā)票還沒(méi)有收到,那本月需要預(yù)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,當(dāng)月預(yù)收的費(fèi)用沒(méi)有開票,需要計(jì)提成本嗎
老師,當(dāng)月沒(méi)有收入,只有費(fèi)用,月末還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)外購(gòu)的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增收入是嗎?
干椰蓉是稅率開9%還是13%?
Cpa的綜合考試內(nèi)容是什么?有截止時(shí)間嗎?還是說(shuō)終身都可以去考
老師你好,想請(qǐng)問(wèn)下給員工購(gòu)買社保申報(bào)了4500的工資,公司對(duì)公發(fā)3300元,這個(gè)對(duì)公司有影響嘛?
老師,我想問(wèn)一下,和上一任會(huì)計(jì)交接工作時(shí),銀行存款8月末月額和賬戶上掛的銀行存款不一致咋處理。
老師 我做內(nèi)賬,然后股東之前給我一些他的所有支付記錄讓我做賬進(jìn)去,然后他的所有支付記錄里又有一部分他開了發(fā)票。但是他開的發(fā)票里有的發(fā)票是真實(shí)交易,有的不是真實(shí)交易。我把真實(shí)交易的發(fā)票給做了成本費(fèi)用,然后我再把 他所有的支付記錄減去發(fā)票真實(shí)交易后我做費(fèi)用 成本行嗎,因?yàn)閮?nèi)賬就做實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用成本
老師 我們公司要出口一款音樂(lè)棒棒糖,需要辦理食品經(jīng)營(yíng)許可證嗎?
90后35歲,在職帶娃,在小城鎮(zhèn)上班,代理記賬做會(huì)計(jì)。是考注會(huì)還是中級(jí)比較好?
如果是這個(gè)月累計(jì)10萬(wàn)就變成一般納稅人了,那啥時(shí)候又可以開發(fā)票呢?等幾個(gè)月呢,老師
小規(guī)模采購(gòu)商品在財(cái)務(wù)軟件,需要把采購(gòu)的商品入庫(kù)填入采購(gòu)收獲單里嗎
差額征稅的項(xiàng)目,假入7月份收到6月服務(wù)費(fèi)用,一直到8月才開票,確認(rèn)收入應(yīng)該在幾月呢
8月開了票再確認(rèn)收入
那么6月份是否要計(jì)提工資呢
這個(gè)工資是8月的,是嗎?
6月給甲方服務(wù),次月我們就把員工的工資開了,8月才開票,需要先計(jì)提工資嗎
是8月開6月的勞務(wù)工資,是吧