你好,是的,需要有意向的,你要是真實(shí)發(fā)生的賬務(wù)處理可以進(jìn)入研發(fā)支出,后面把立項(xiàng)不上。
老師你好,請問只要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用就必須立項(xiàng)嗎?目前我們公司還未立項(xiàng),購買的研發(fā)設(shè)備和研發(fā)人員工資薪酬應(yīng)該如何入帳呢?
希望做過研發(fā)輔助賬的老師幫忙解答一下,沒有做過的就不要湊熱鬧了(因?yàn)橹疤岬钠渌麊栴}有些老師沒有弄過,浪費(fèi)時(shí)間,如有得罪,請見諒) 老師,你好,請教一下研發(fā)輔助賬的問題。我們公司有委外研發(fā)。但是不是整個(gè)項(xiàng)目委外。比如,公司立項(xiàng)的項(xiàng)目甲,甲項(xiàng)目分A模塊和B模塊。A模塊自主研發(fā),B模塊是委外開發(fā)。那我們打算用2021版的輔助賬模版做研發(fā)輔助賬。是針對甲項(xiàng)目我們要做兩個(gè)輔助賬嗎?就是A模塊做一個(gè)B模塊做一個(gè),還是是AB模塊并一起就好了?如果是并一起,那委外開發(fā)的就填一個(gè)數(shù)嗎?還是說也要拆成和自主研發(fā)一樣的明細(xì)(薪酬、直接投入、其他等等)
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用,但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng),僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計(jì)扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎?我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會不會到時(shí)稅局來找有什么問題?。克麄儗?shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個(gè)人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi),而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個(gè)人或某兩個(gè)人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的,都是對不上的感覺就隨便寫個(gè)數(shù)上去的
老師,想問我們公司研發(fā)費(fèi)用里面的人員人工有80萬,實(shí)際總工資是90萬,之前稅務(wù)局要求我們研發(fā)人工占比不能超過80%,然后事務(wù)所說臺賬可以按實(shí)際做,然后匯算清繳可以少填?這樣真的可以嗎,比如我剛剛說的實(shí)際有80萬,我填60萬這樣,申請高新不是實(shí)際研發(fā)工資要跟匯算清繳報(bào)告一致嗎,還有我想問下就是購買專利用于研發(fā)產(chǎn)品,這個(gè)購買金額能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面去嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
打錯(cuò)字了,是需要立項(xiàng)。
立項(xiàng)需要分項(xiàng)目立項(xiàng)不呢?還是公司整體立一個(gè)項(xiàng)?
要是不同的項(xiàng)目就要分開立項(xiàng)的。