你好同學(xué),需要的這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
老師您好!請(qǐng)問盤虧的時(shí)候做的借原材料負(fù)數(shù),貸待處理財(cái)產(chǎn)損益負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用正數(shù),貸待處理財(cái)產(chǎn)損益正數(shù)可以嗎
過年好,老師!收到運(yùn)輸途中原材料損壞廠家賠付款后,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸:原材料 借:其他應(yīng)收款:**單位--(-由保險(xiǎn)公司或?運(yùn)?輸單位負(fù)責(zé)版任事故) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損權(quán)益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 此時(shí)我的原材料入賬的成本是賠款后的金額,還是賠款前的金額呢
賬上少一筆現(xiàn)金原因待查分錄這樣寫可以嗎借:待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢200貸:庫存現(xiàn)金200
10、在企業(yè)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)存貨盤虧,在報(bào)批前正確的賬務(wù)處理方法為()A借:庫存商品貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益B借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:管理費(fèi)用C借:管理費(fèi)用貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益D借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:庫存商品
3.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 6000 貸:原材料 6000 借:管理費(fèi)用(管理不善)6000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 6000 這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好,我們的裝修費(fèi)分三年分?jǐn)?,我用在匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊攤銷表里用填嗎?如果需要填填在哪欄?
你好,年度納稅申報(bào)表A105050第一行工資薪金支出,我們賬載金額是58737112.25,世界發(fā)生額是62737112.25,稅收金額應(yīng)該是多少
老師您好,每個(gè)月都編制資產(chǎn)負(fù)債表,那這個(gè)表上的數(shù)字是不是都是累計(jì)數(shù)。就是2月是單單一個(gè)月的。3月的數(shù)字就是2月加3月的,是不是這樣的老師
請(qǐng)問:結(jié)賬月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本,庫存商品,怎么是紅字?
匯算清繳的時(shí)候 應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)據(jù)怎么填? 看科目余額表的哪里
老師,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,一、工資薪金支出:是填應(yīng)付職工薪酬--工資的貸方金額,二、職工福利費(fèi)支出:填應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)的貸方金額,五、各類基本社會(huì)保障性繳款是填公司承擔(dān)的社保,是嗎
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?解析下,重復(fù)接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報(bào)么?
你好老師,請(qǐng)問這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
具體分錄是什么?謝謝
你好,借待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。