您好同學(xué),先出具紅字信息表,在那個發(fā)票管理里面有一個紅字信息表,填開了紅字信息表以后,再填開紅字發(fā)票,前提是對方有沒有勾選認證這張發(fā)票呀,如果對方勾選認證了,那你得需要對方給你出具紅字信息表,讓他發(fā)給你,你才能開紅字發(fā)票。

老師您好,UK的稅控盤開了一張增值稅的專票,現(xiàn)在需要紅沖,請問我怎么才能紅沖啊?
請問一下: 原來的稅控盤已經(jīng)不能領(lǐng)紙質(zhì)專票了,但是現(xiàn)在有一張票需要沖紅,只能去開全電發(fā)票沖紅,我填了紅字信息表很順利,但是無法開紅字發(fā)票呢,我點選項啥都沒有
老師,7月用稅控盤開了一張專票 對方已抵扣 現(xiàn)在需要紅沖 請問怎么操作
請問今年一月份開的普票是免稅的,現(xiàn)在要紅沖怎么做,之前是稅控盤現(xiàn)在是UK,但是UK里面沒有數(shù)據(jù)。
老師您好,原稅控盤開具的發(fā)票,銷售方已抵扣,現(xiàn)需要紅沖發(fā)票,我方能在數(shù)電平臺上開紅沖嗎
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師對方?jīng)]有認證這張發(fā)票
你好,我們自己出具紅字信息表,自己填開紅色發(fā)票就可以了,也不需要把這個紅字發(fā)票再給到客戶了,讓客戶把原來正數(shù)的發(fā)票退回來就可以了。
老師發(fā)票在我手里呢,電子發(fā)票沒有作廢一說,只能紅沖對嗎?
你好,電子發(fā)票沒有作廢一說,只能紅沖,無論是當(dāng)月還是跨月。
明白了,謝謝老師
祝您生活愉快開心,
老師 我是銷售方 怎么變成購買方了?。?
你看看你一開始在找這個紅字信息表的時候,你是不是選錯了,應(yīng)該選銷售方,他默認的是購買方,你得選擇一下退出去,重新再進來。