銷售單的金額,是做100元
老師,我公司是銷售汽車配件的,開了一張增值稅專票,銷售配件50000元,稅額6500,勞務(wù)一維修費(fèi)400元,稅額60元,怎么做銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,你好!我們單位購進(jìn)100元的貨物作為試用裝,贈送給客戶!我們按視同銷售來做賬 借:銷售費(fèi)用113元 貸:庫存商品 100 銷項稅:13 未開票收入(視同銷售收入)按同期商品的售價來確定,我按100來確認(rèn)可以嗎?? 問題2.所得稅方面,我在申報所得稅匯算清繳時,視同銷售收入寫100,成本寫100元,這樣對嗎可以嗎??
你好...比如我們幫別人加工..不含稅金額100 稅額13...一共是113 合同簽的是不含稅金額..100元.我們給對方開發(fā)票的話是對方給我們付款113 我們領(lǐng)用材料領(lǐng)超了10元的成本價 我們應(yīng)該是從113-10 還是100-10
老師,請問商貿(mào)公司,例:銷售時出庫是按發(fā)票不含稅金額做出庫單100元,結(jié)轉(zhuǎn)成本60元,發(fā)生退貨,企業(yè)做退貨的入庫單,是按照紅字發(fā)票不含稅的金額100元入庫,還是要入與發(fā)票不一致的金額,做成本60元的入庫單?
老師,商貿(mào)公司,合同價113元,我們開了113元的發(fā)票,不含稅金額是100元,成本是60元,我們做銷售單,配在發(fā)票后面,訂入憑證,銷售單的金額,是做100元,還是做60元?
老師,代扣代繳的個稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個項目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計入成本嗎?還是要計入在建工程?
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個資產(chǎn)原值,本年折舊,累計折舊,這個累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財務(wù)辦公用具,財務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報是要怎么做?。?/p>
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計提印花稅按,減半后的金額計提,還是減半前的金額計提,多余的計入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個人負(fù)擔(dān)是1550元,個稅是100元,計提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)
老師,如果發(fā)生退貨,開了紅字發(fā)票,我們要做入庫單,是不是按照原本60元的成本入庫?
同學(xué),入庫成本是要按60入賬
就是紅字發(fā)票是100元,后面附的入庫單是做60元嗎?那和發(fā)票就對不上了呢?
你好,同學(xué),你采購價是60,你銷售價是100呀,你們對外開票是100
老師好,就是開票100,出庫單做100,如果發(fā)生退貨,我們紅字發(fā)票是100,配在后面的入庫單做60元,那就和紅字發(fā)票對不上了。
同學(xué),你們紅沖收入,同時紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這個是完全對得上的
老師,紅沖100元的發(fā)票,紅沖60元的成本,出庫單是出了100,入庫單是入60元?另一個老師和我說,出庫100元,入庫也要入100元。這里我不是太懂。
同學(xué)你入庫是成本價,出庫的時候是銷售單,是銷售價