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我們是代賬公司,我們公司員工導(dǎo)致客戶需要繳納滯納金103元,客戶要求這個滯納金由我們承擔,我們支付出去的這102元該怎么做分錄

2023-08-10 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-10 15:26

借營業(yè)外支出,貸銀行?

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借營業(yè)外支出,貸銀行?
2023-08-10
你好,可以的,需要對方開發(fā)票。
2023-07-17
你好,你們有三方的轉(zhuǎn)款協(xié)議嗎?或者是代收款協(xié)議。因為你這個業(yè)務(wù)三流是不一致的,你們是按120元確認商品收入20元,取得發(fā)票確認你們的銷售費用
2023-02-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2022-01-26
你好,公司是借管理費用-社保,其他應(yīng)收款-社保個人部分,貸銀行存款。 滯納金公司不承擔,可以不用做。如果要做的話是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,然后扣回的時候做相反的分錄。
2025-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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