同學(xué)你好 做分紅的分錄就可以 分紅的會(huì)計(jì)分錄,借:利潤(rùn)分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利,貸:應(yīng)付股利。借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利。支付時(shí),借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款
利潤(rùn)分配完畢后,應(yīng)將利潤(rùn)分配賬戶其他明細(xì)賬戶的余額結(jié)清,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬戶,以便結(jié)出年末未分配利潤(rùn)總額,怎么做會(huì)計(jì)分錄
求寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄(1)將收益類項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) (2)將費(fèi)用類項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) (3)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 (4)進(jìn)行利潤(rùn)分配,提取盈余公積,分配現(xiàn)金股利和股票股利 (5)將利潤(rùn)分配的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
上年度的利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,今天將未分配利潤(rùn)分給股東,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
年末利潤(rùn)為正,將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)之后,全部未分配利潤(rùn)付給股東,分錄怎么做呀老師
年前沒(méi)有計(jì)提應(yīng)付股利,現(xiàn)在給股東轉(zhuǎn)了分紅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書(shū)上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)