您好,小規(guī)模期間有收入嗎?
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
老師 你好 我想咨詢一下成為一般納稅人之前收到的預(yù)收款應(yīng)該怎么開發(fā)票?是按小規(guī)模的稅率開還是按一般納稅人的稅率開。今年10月份成為了一般納稅人,但是銷售收入都是在小規(guī)模時期收到的,也就是今年10月之前收到的預(yù)收款,現(xiàn)在想問這個發(fā)票是按小規(guī)模時期的開還是一般納稅人稅率開。目前的收入都是成為一般納稅人之前收到的。
我們公司是一般納稅人,前會計2022年當(dāng)時只有銀行付款回單,沒有收到發(fā)票,會計掛借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 今年6月份專票回來了,已在今年6月份認證了這份發(fā)票,請問老師今年6月份如何賬務(wù)處理?
老師好!我公司2016年銀行付貨款5萬元,16年是小規(guī)模納稅人,所得稅核定征收,2022年為一般納稅人,今年7月份才收到收款單位新開具的專用發(fā)票,想問老師這張發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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有,之前的會計已經(jīng)賣出并開具銷項發(fā)票了,就是付款這5萬她沒入賬,因為當(dāng)時是核定征收,所以賬不是很清楚
因為有收入不能抵扣進項稅額,所以價稅合計做賬就行的
老師,您是說按庫存商品入庫,但它沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,因為賣出去的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
那你把發(fā)票輔導(dǎo)當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本后面就行了
老師,這個問題的關(guān)鍵是這張發(fā)票讓稅務(wù)局監(jiān)控到了,現(xiàn)在讓核實這張發(fā)票的情況,按真實情況是肯定不能抵扣進項稅,但稅管員說必須入賬抵扣,不然形成滯留票
那你就這么做,結(jié)轉(zhuǎn)成本做負數(shù)一筆再做一筆正數(shù)的
老師,我借方記庫存商品,貸方記什么科目呢?之前已經(jīng)銀行付款了,我入了庫存商品我怎么賣出去啊?沒有收入我也沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本
你把當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的做負數(shù),再做一筆正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的就行
老師,麻煩您給具體做個分錄,我有點繞不出來了
2016年的時候您做賬了嗎
銀行付款的5萬那個會計沒做,收入做了,成本結(jié)轉(zhuǎn)了
告訴我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做的
借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品
借,主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸,庫存商品負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票做 借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品
老師,把進項稅做轉(zhuǎn)出是嗎?
那個進項稅額沒有抵扣,也就不用轉(zhuǎn)
賬上也不用做處理是嗎?
就是按照我上面這么做就行