那你現(xiàn)在 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
老師們,公司在15年與上游客戶(hù)簽了106116元的合同,并在2015年11月份開(kāi)具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票,也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元,我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開(kāi)個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開(kāi)的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶(hù)余額是一致的,如果我們從公司基本戶(hù)出這個(gè)錢(qián)我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱(chēng)都沒(méi)有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
你好,老師,2017年3月因某種原因以前賬都沒(méi)有了,4月初建賬時(shí),期初應(yīng)付賬款掛在了貸方負(fù)數(shù),但實(shí)際發(fā)票對(duì)方以前開(kāi)過(guò)了,并且當(dāng)時(shí)試算不平衡,差額就是這個(gè)應(yīng)付賬款數(shù),就一直無(wú)法記賬結(jié)賬,因查往來(lái)賬無(wú)法查到2017年的,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是這個(gè)原因,需要怎么處理呢,才能記賬結(jié)賬?
小李的父親和叔叔在2021年7月分別出資10萬(wàn)元合伙興辦了一家加工廠(李氏加工廠),經(jīng)過(guò)1個(gè)月的經(jīng)營(yíng),打開(kāi)了產(chǎn)品銷(xiāo)路,但小李的父親和叔叔都不懂記賬,會(huì)計(jì)核算不規(guī)范,總是搞不明白企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況如何。小李在學(xué)校里學(xué)過(guò)會(huì)計(jì),所以,父親要求小李幫他把賬算清楚。 小李來(lái)到工廠、對(duì)工廠進(jìn)行了周密的調(diào)查,他把了解到的資料進(jìn)行了詳細(xì)的記錄。以下是小李記錄的企業(yè)基本情況。 (1)1日,父親和叔叔分別將10萬(wàn)元款項(xiàng)打入加工廠賬戶(hù)。 (2)1日,出納開(kāi)出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 (3)1日,新建廠房交付使用,因建設(shè)該廠房所發(fā)生的支出為90000 元,廠房交付當(dāng)天開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票將款項(xiàng)支付給承建方。 (4)1 日,購(gòu)入3臺(tái)機(jī)器設(shè)備,購(gòu)置成本合計(jì)24000元,款項(xiàng)尚未支付。 (5)3日,以轉(zhuǎn)賬支票支付1日購(gòu)入的機(jī)器設(shè)備貨款24000元。 (6)5日,購(gòu)入運(yùn)貨汽車(chē)一輛,價(jià)值60 000元,款項(xiàng)尚未支付。 (7)6日,向中國(guó)工商銀行借入3個(gè)月周轉(zhuǎn)資金60000元,每月利息300元,到期還本付息,該貸款直接用于歸還5日購(gòu)入的運(yùn)貨汽車(chē)款。 (8)7月,從紅光公司購(gòu)入原材料合計(jì)10噸,每噸5000元,其中尚有20000元貨款未支付,其余貨款已付。 (9)7月,雇傭5名技術(shù)工人,每人每月工資5000元,7月15日已由銀行代發(fā)每人工資4000元,未發(fā)工資計(jì)劃下月再發(fā)。父親負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售,叔叔負(fù)責(zé)生產(chǎn)和內(nèi)部管理,他們各自每月從工廠領(lǐng)取7000元工資,本月工資已通過(guò)銀行代發(fā)。 (10)加工廠是在一塊租入的場(chǎng)地上興辦的,場(chǎng)地價(jià)值 800 000 元,租期5年,每月租金10000元,7月18日本月租金已用現(xiàn)金支票支 付。 (11)7月,租出臨街店鋪一間,7月20日收到當(dāng)月租金3500元現(xiàn)金。 (12)7月25日,銀行代扣水費(fèi)2 000元,代扣電費(fèi)10000元。 (13)7月,共銷(xiāo)售產(chǎn)品5噸,每噸售價(jià)20000元,其中華興公司尚欠貨款10000元,其余貨款已存入銀行。 (14)7月,以現(xiàn)金支付銷(xiāo)售貨物運(yùn)輸費(fèi)共3000元。 (15)25日,決定聘用1名銷(xiāo)售員,每月工資3500元,該員工將于下月開(kāi)始工作。 (16)26日、與金頂公司簽訂了產(chǎn)品銷(xiāo)售合同,將于下月5日前向該公司銷(xiāo)售產(chǎn)品3噸,單價(jià)20000元。 2021年7月末,經(jīng)盤(pán)點(diǎn),小李了解到工廠如下情況。 庫(kù)存原材料2噸,價(jià)值10000元,車(chē)間內(nèi)產(chǎn)品全部完工,沒(méi)有在產(chǎn)品,庫(kù)存沒(méi)有產(chǎn)成品,產(chǎn)品已全部售出。 問(wèn)題1:按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入: 問(wèn)題2:按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)費(fèi)用;
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,