按照正確的、實(shí)際的來填寫。
老師好,1--3月份的工資一直沒發(fā),但是社保已經(jīng)扣了,申報(bào)個(gè)稅怎么填表?都填零?還是收入填零,保險(xiǎn)欄按實(shí)際扣的金額填寫?
通用報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)填報(bào)是按照本月工資總額填還是按照實(shí)發(fā)工資(扣除各項(xiàng)應(yīng)扣款)填報(bào)
殘保金工資總額,是按照我們賬上計(jì)提的工資,還是按照實(shí)際發(fā)放的工資(扣除個(gè)人承擔(dān)社保,公積金,個(gè)稅)
殘保金工資總額,是按照我們賬上計(jì)提的工資,還是按照實(shí)際發(fā)放的工資(扣除個(gè)人承擔(dān)社保,公積金,個(gè)稅)
老師,如果工資表上面扣員工的社保和醫(yī)保部分多扣了,申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按臺(tái)賬實(shí)際申報(bào)的數(shù)去報(bào)還是按工資表上多扣的數(shù)報(bào)呢
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
但是工資已經(jīng)按照錯(cuò)誤的發(fā)了,我記賬應(yīng)該如何記
你好,那就按照錯(cuò)誤的來做賬就可以的,你多扣除了下一個(gè)月給人家發(fā)下去,或者是本月發(fā)下去。
老師退回去的時(shí)候怎么做賬
借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
老師,麻煩您幫我下一下,這整個(gè)過程的做賬
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100, 實(shí)際上這里是80, 銀行存款你少給人家支付了 借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20, 貸應(yīng)付職工薪酬20, 借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款20。
老師管理費(fèi)用不用沖減嗎?跟計(jì)提的管理費(fèi)用沒關(guān)系是吧
是的,你記起的是準(zhǔn)確的,不需要。