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老師,工資表上的員工社??圪M(fèi),多寫了金額,工資已經(jīng)發(fā)了。報(bào)個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)扣除,按照工資表上填,還是按照實(shí)際填

2023-08-10 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 08:56

按照正確的、實(shí)際的來填寫。

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快賬用戶9480 追問 2023-08-10 08:57

但是工資已經(jīng)按照錯(cuò)誤的發(fā)了,我記賬應(yīng)該如何記

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齊紅老師 解答 2023-08-10 09:02

你好,那就按照錯(cuò)誤的來做賬就可以的,你多扣除了下一個(gè)月給人家發(fā)下去,或者是本月發(fā)下去。

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快賬用戶9480 追問 2023-08-10 09:04

老師退回去的時(shí)候怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-08-10 09:08

借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款

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快賬用戶9480 追問 2023-08-10 09:08

老師,麻煩您幫我下一下,這整個(gè)過程的做賬

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齊紅老師 解答 2023-08-10 09:10

借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100, 實(shí)際上這里是80, 銀行存款你少給人家支付了 借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20, 貸應(yīng)付職工薪酬20, 借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款20。

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快賬用戶9480 追問 2023-08-10 10:19

老師管理費(fèi)用不用沖減嗎?跟計(jì)提的管理費(fèi)用沒關(guān)系是吧

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齊紅老師 解答 2023-08-10 10:21

是的,你記起的是準(zhǔn)確的,不需要。

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按照正確的、實(shí)際的來填寫。
2023-08-10
你和,是按應(yīng)付工資薪金總額申報(bào)
2020-09-04
按照實(shí)際到手的,加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社保加上個(gè)稅的。
2022-10-19
你好,按照實(shí)際申報(bào)的。
2022-02-16
你好,這個(gè)根據(jù)你們公司的計(jì)算依據(jù),我接觸到的公司都是按照基本公司的計(jì)提數(shù),或者按照實(shí)際工資的計(jì)提數(shù)
2020-11-02
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