您好, 罰金計(jì)入營業(yè)外支出就可以了
補(bǔ)申報(bào)以前年度未申報(bào)的收入,增值稅免征,補(bǔ)交了所得稅,更正了以前年度匯算。會(huì)計(jì)分錄如何做,在補(bǔ)申報(bào)當(dāng)月入賬嗎?
老師請(qǐng)問以前年度附加稅多計(jì)提了怎么辦,補(bǔ)做完分錄后還要改電子稅務(wù)局的申報(bào)表的嗎?以前年度所得稅已交完 用補(bǔ)交以前年度所得稅嗎
老師,今年更正申報(bào)去年所得稅,補(bǔ)繳的所得稅和滯納金,分錄可以這么做嗎?實(shí)際所得稅通過應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅過度到以前年度損益,滯納金直接借以前年度貸銀行存款?
更正以前年度的工資申報(bào)表,那么以前年度的稅務(wù)申報(bào)表是不是只更正所得稅年報(bào)表就可以了?
更正了以前年度的匯算年報(bào),補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,怎么做分錄
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?