你好,更正了以前年度的匯算年報(bào),補(bǔ)交了企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,更正申報(bào)了2020年企業(yè)所得稅年報(bào),2021年9月更正申報(bào)的,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅稅款,交了滯納金,分錄怎么做?
補(bǔ)申報(bào)以前年度未申報(bào)的收入,增值稅免征,補(bǔ)交了所得稅,更正了以前年度匯算。會(huì)計(jì)分錄如何做,在補(bǔ)申報(bào)當(dāng)月入賬嗎?
補(bǔ)繳2020年度更正企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅及滯納金,怎樣做分錄
老師,你好,今年更正19年的企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交稅的分錄怎么做?
本月更正了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)稅。請(qǐng)問①會(huì)計(jì)分錄怎么做?②21年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和四季度還要要更正嗎?③ 22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
是補(bǔ)交了19年-21年所得稅,還有罰款分錄
你好,更正了以前年度的匯算年報(bào),補(bǔ)交了企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 營(yíng)業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款
第一個(gè)分錄金額是加上罰款的金額嗎?還是不加
你好,不加。第二個(gè)分錄是?營(yíng)業(yè)外支出—罰款,才是罰款的金額?
老師23年繳納22年的所得稅也是這樣做嗎?22年沒有計(jì)提年度的所得稅
你好,是的,是這樣的
但是22年沒有計(jì)提,那不是少了6萬的費(fèi)用
你好,23年繳納22年的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
那我22年需要修改嗎
你好,不需要修改,這個(gè)是正常的啊?