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老師,去年買的固定資產(chǎn),今年又原價(jià)賣出去了,中間有記折舊,出售時(shí)怎么做分錄呢?

2023-08-09 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-09 15:09

你好,稍等我給你發(fā)分錄。

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:09

?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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快賬用戶4521 追問 2023-08-09 15:30

老師,我們是140萬(wàn)買的,又140萬(wàn)賣出去的,按照上面分錄做借貸不平,具體要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:37

把你那個(gè)金額帶進(jìn)去,我前面分路就可以了,不是還有折舊的嗎?

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快賬用戶4521 追問 2023-08-09 15:38

借:固定資產(chǎn)清理130萬(wàn) 累計(jì)折舊10萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)140萬(wàn) 借:銀行存款140萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理130萬(wàn) 資產(chǎn)處置損益10萬(wàn) 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:47

你第2個(gè)分錄沒有體現(xiàn)你處置的增值稅呢?然后最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)損益,就是把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶4521 追問 2023-08-09 15:48

沒有交稅,發(fā)票上面也沒有稅

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:53

那你們是免稅單位嗎?

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快賬用戶4521 追問 2023-08-09 15:55

是的,買給個(gè)人的,代開的發(fā)票,沒有交稅

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齊紅老師 解答 2023-08-09 16:06

和咱現(xiàn)在說的不是一回事兒啊。那咱說的是自己賣固定資產(chǎn)。賣固定資產(chǎn)要體現(xiàn)出來應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,要交增值稅的。

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你好,稍等我給你發(fā)分錄。
2023-08-09
同學(xué)你好 對(duì)的 應(yīng)該直接填寫本年折舊的金額
2022-05-12
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022-10-20
這個(gè)屬于前期差錯(cuò)更正,賬面上要么調(diào)整年初,要么認(rèn)為金額小不追溯調(diào)整,放在當(dāng)期的折舊負(fù)數(shù)
2024-05-17
你好,那你們之前是計(jì)入的固定資產(chǎn)就按固定資產(chǎn)出售 借:固定資產(chǎn)清理(轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值)     累計(jì)折舊 (已計(jì)提的折舊)     固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (已計(jì)提的減值準(zhǔn)備)     貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價(jià)) 借銀行存款? 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
2021-10-19
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