你好,稍等我給你發(fā)分錄。
老師 這題怎么做分錄 之前買的固定資產(chǎn)技術(shù)成本100萬(wàn) 折舊了82萬(wàn) 現(xiàn)在賣出去20萬(wàn) 怎么做分錄
老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
今年6月剛買的機(jī)器并開了發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了一次性累計(jì)折舊,老板10月又賣出去了票也開出去了,怎么做分錄!
老師,去年買的固定資產(chǎn),今年又原價(jià)賣出去了,中間有記折舊,出售時(shí)怎么做分錄呢?
老師,我們年中有出售固定資產(chǎn),那這個(gè)固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊該怎么填寫呢?需要用固定資產(chǎn)原值減掉出售的資產(chǎn)嗎?累計(jì)折舊也要減掉出售的那部分嗎?
除進(jìn)口生產(chǎn)環(huán)節(jié)以外,批發(fā)環(huán)節(jié)等特殊環(huán)節(jié)比如卷煙的比例稅率11%,定額稅率250元一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,一條等于200支等等,這些數(shù)據(jù)需要記嗎考試會(huì)不會(huì)直接給
為對(duì)方提供服務(wù),價(jià)款8萬(wàn)元,對(duì)方已經(jīng)支付了部分款項(xiàng),要求從剩余尾款中扣除2000元條幅費(fèi),合同中沒有約定,但要我們開具8萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問憑證怎么做比較合適?
激活碼忘記了,怎么找回
平板恢復(fù)出廠設(shè)置后忘記激活碼
老師,我上月開了120萬(wàn)的專票,今天紅沖了40萬(wàn),又開了42萬(wàn)出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
什么樣的業(yè)務(wù)會(huì)形成滯留票,滯留票的風(fēng)險(xiǎn)是什么
收到了一張專票,但是最后交易沒成功,退貨了,但是開票方一直沒作廢掉,會(huì)不會(huì)形成滯留票啊
請(qǐng)問殘保金填寫的信息,工資總額填寫24年一整年的數(shù)據(jù)嗎?還是平均數(shù)?
老師土地使用稅是什么征稅標(biāo)準(zhǔn)?
請(qǐng)問在哪里查詢年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
老師,我們是140萬(wàn)買的,又140萬(wàn)賣出去的,按照上面分錄做借貸不平,具體要怎么做分錄呢
把你那個(gè)金額帶進(jìn)去,我前面分路就可以了,不是還有折舊的嗎?
借:固定資產(chǎn)清理130萬(wàn) 累計(jì)折舊10萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)140萬(wàn) 借:銀行存款140萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理130萬(wàn) 資產(chǎn)處置損益10萬(wàn) 是這樣嗎?
你第2個(gè)分錄沒有體現(xiàn)你處置的增值稅呢?然后最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)損益,就是把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)處置損益。
沒有交稅,發(fā)票上面也沒有稅
那你們是免稅單位嗎?
是的,買給個(gè)人的,代開的發(fā)票,沒有交稅
和咱現(xiàn)在說的不是一回事兒啊。那咱說的是自己賣固定資產(chǎn)。賣固定資產(chǎn)要體現(xiàn)出來應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,要交增值稅的。