最好重分類一下重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表里可以為負(fù)數(shù)嗎
老師 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 可以嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)可以嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)可以為負(fù)數(shù)嗎
老師,報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)可以為負(fù)數(shù)嗎
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對(duì)方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個(gè)傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報(bào)了個(gè)稅的福利費(fèi),需要填進(jìn)所得稅實(shí)發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)每季度繳納合同印花稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)呢?是按價(jià)稅合計(jì)額(含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費(fèi)我是計(jì)入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機(jī)械使用費(fèi)之后,就終止了這個(gè)項(xiàng)目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊(cè)資金是100萬(wàn),我實(shí)了20萬(wàn),還是承擔(dān)無(wú)限責(zé)任嗎?
老師你好,一個(gè)公司打款我們公司,打款那個(gè)公司我們后面估計(jì)不會(huì)開(kāi)票過(guò)去,或是要退款,科目走個(gè)“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費(fèi)是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險(xiǎn)費(fèi)中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開(kāi)發(fā)票,只有保險(xiǎn)費(fèi)1200元開(kāi)具了發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)入賬金額按照多少計(jì)算?分錄如何寫
有個(gè)疑問(wèn),勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳不就是按勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣的累進(jìn)稅率表扣的么, 我們和個(gè)人簽了個(gè)人居間協(xié)議,一次幾十萬(wàn),累計(jì)上百萬(wàn),對(duì)方讓我們代扣代繳20%的個(gè)稅,他們還要完稅憑證,我去問(wèn)稅務(wù)局大廳辦稅人員,問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳多少個(gè)稅?對(duì)方說(shuō)20%,我說(shuō)不是稅率表嗎?對(duì)方說(shuō)讓我問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)20%,我說(shuō)不是按勞務(wù)報(bào)酬有超額累進(jìn)稅率表嗎?對(duì)方查了一會(huì)說(shuō),你可以就按20%預(yù)繳啊,余下的對(duì)方匯算清繳一起補(bǔ)繳,不是你繳就是他繳,回來(lái)操作個(gè)稅系統(tǒng),就是勞務(wù)報(bào)酬累進(jìn)稅率表自動(dòng)生出來(lái)得個(gè)稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說(shuō)是20%,合同20%。稅務(wù)局也是20,讓我一度覺(jué)得是我知識(shí)有問(wèn)題。
嗯嗯好的
不用客氣 工作愉快