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前任會計已經(jīng)設立”實收資本“科目,并且有金額入帳”實收資本“,請問老師現(xiàn)在應該怎么辦?(我們是分公司:

2023-08-08 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-08 17:46

做相反分錄,沖銷該分錄

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快賬用戶8488 追問 2023-08-08 17:55

原來是:借:現(xiàn)金100000,貸:實收資本100000;借:銀行存款200000, 貸:實收資本200000。如果做相反分錄,沖銷該分錄,你們原來收到的錢,應該怎么處理,掛哪里?

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齊紅老師 解答 2023-08-08 17:58

原來收到的錢,掛總公司往來

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快賬用戶8488 追問 2023-08-08 18:05

原來收的錢是分公司負責人林總的錢,老師下面這樣處理分錄是不是可以?:一、借:實收資本 100000,貸:現(xiàn)金 100000;二、借:現(xiàn)金 100000,貸:其他應付款-林 100000;三、借:實收資本 200000,貸:銀行存款 200000;四、借:銀行存款 200000,貸:其他應付款-林 200000.

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齊紅老師 解答 2023-08-08 18:08

依描述,掛林的往來,可以的

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做相反分錄,沖銷該分錄
2023-08-08
你外賬就是按照章程做的,必須一致
2020-09-17
你好,你問一下你是工商局那邊需要變更吧
2023-06-08
你好,你這個要改也很難改的。建議你就當做有實繳算了。因為你改的話包括年度的匯算清繳和工商這邊的數(shù)據(jù)都要改。
2025-01-13
你好,那你工商年報的時候是填寫的幾萬。
2021-12-01
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