工會是季度申報(bào)的,這個月不用申報(bào)
你好老師,我們12月的工資1月份發(fā),這個月做工會經(jīng)費(fèi)是有兩部分,一部分是11的工資的2%,另一部分是預(yù)估12的工資,還有12月的預(yù)估工資的2%,這樣的話,我2021年一月繳納工會經(jīng)費(fèi)時,就把預(yù)估的工會經(jīng)費(fèi)交了,不做調(diào)整嗎,我們按季度繳納工會經(jīng)費(fèi)
按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,自2019年7月1日起至2021年12月31日止(指所屬期),暫緩收繳工會經(jīng)費(fèi), 那我是不是不要做工費(fèi)經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄了,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)空保存就可以
老師,現(xiàn)在小企業(yè)是不是不用交工會經(jīng)費(fèi)了?我們稅種認(rèn)定里面沒有工會經(jīng)費(fèi),記得之前好像看過去年有的企業(yè)交了都退還了
我公司的稅種核定中沒有工會經(jīng)費(fèi),是不是就不用計(jì)提和繳納工會經(jīng)費(fèi)了?
老師我之前一直繳納工會經(jīng)費(fèi)的,這個月工會經(jīng)費(fèi)季報(bào)來了,導(dǎo)致我的稅種認(rèn)定工會經(jīng)費(fèi)沒有這個稅種了,我看到工會經(jīng)費(fèi)認(rèn)證截止日期是9999-12-31日,是不是就不用繳納了
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯誤,這個在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時,需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時候虧了,稅會無差異,在所得稅匯算清繳時,105090需要填寫那些列
但是老師我稅種認(rèn)定里面,工會經(jīng)費(fèi)稅種沒有了
聯(lián)系稅局開通就是了哈
老師你的意思就是我遭遇了bug,實(shí)際還會是要繳納工會經(jīng)費(fèi)是嗎
是的,就是那個意思的哈
好的,謝謝老師
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