同學(xué),你好 可以的, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款 不會(huì)
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
我們上個(gè)月有份海關(guān)繳款書的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認(rèn),這個(gè)應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,會(huì)計(jì)說不能撤銷了,該如何操作? 另一個(gè)說l海關(guān)繳款書這個(gè)如果在抵扣里勾選確認(rèn)是如何操作的?因?yàn)槌黾{說她什么也沒點(diǎn),正常做內(nèi)銷部分抵扣確認(rèn),然后外銷部分正常在退稅里做確認(rèn)統(tǒng)計(jì),這個(gè)海關(guān)繳款書是在退稅勾選確認(rèn)做統(tǒng)計(jì)時(shí)自己跳出來的,她什么也沒做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
員工出差的火車票是不是也可以抵扣呀?一般如何做會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)在勾選抵扣中吧?
老師,公司員工出差的機(jī)票,只有行程單,可以入賬嗎?增值稅可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這種的只能計(jì)算抵扣吧?(燃油+機(jī)票)/(1+9%)×9%嗎?那這個(gè)不能認(rèn)證勾選吧?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)是要在認(rèn)證勾選的基礎(chǔ)上加上這部分嗎?
勾選的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個(gè)差額,就是員工出差的火車票計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有,申報(bào)增值稅的時(shí)候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
老師,生產(chǎn)辦公室購買打印機(jī)墨盒95元,請(qǐng)問怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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請(qǐng)問企業(yè)的總收入,是以下的哪部分?
老師,您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們公司現(xiàn)在面臨一個(gè)問題,就是我們沒有很多收入,然后我們公司又跟銀行貸了很多款,所以現(xiàn)在要虛增收入的話,我們就開了一些發(fā)票從一家公司開到另一家公司,然后發(fā)票這個(gè)又回到我們公司來了,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)高嗎?開發(fā)票主要是為了融資
如果有員工在別的企業(yè)上社保 發(fā)工資 給我們也干活 我們應(yīng)該以如何明目給他申報(bào)個(gè)稅
失信人和公司簽訂的職業(yè)經(jīng)理人合伙協(xié)議有效嗎?
老師,2022年那時(shí)候還是紙質(zhì)發(fā)票給客戶開過去了,客戶一直不付款,現(xiàn)在打官司要錢,我從電子稅務(wù)局查詢對(duì)方是否抵扣,怎么增值稅用途標(biāo)簽是未使用,是不是原來的紙質(zhì)發(fā)票用沒用都這樣顯示啊
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每股股利和基本每股收益一樣嗎
股票分割是怎么導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少,資本公積增加?舉例說明一下吧
老師那這抵扣就直接做進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄就行是嗎?那報(bào)稅時(shí)這抵扣的部分會(huì)單獨(dú)在哪里申報(bào)嗎?還是自動(dòng)出現(xiàn)在哪里喲
同學(xué),你好 是的 自己填寫在申報(bào)表里面