好,是的,您的描述完全正確。
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
小規(guī)模開專票,無論金額多少都必須繳納增值稅對吧,附加稅也要交吧,沒有季度不超過30萬減免增值稅和附加稅吧
我司是生產(chǎn)企業(yè)出口、然后進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多、不用繳納增值稅為什么要繳納附加稅呢?
老師,機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票的稅額 留底了,是不是增值稅的附加稅也就不需要繳納了?印花稅得需要繳納的吧?
匯算清繳稅金及附加2022都沒有繳納增值稅就沒有稅金及附加吧,那是填0嗎?只交了企業(yè)所得稅
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長時(shí)間的會計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
好的,謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。