您好,用VLOOKUP去抓取數(shù)據(jù)再減原來(lái)數(shù)據(jù)等于0就是一致的,不等0就是申報(bào)不一樣了
我把excel中的錯(cuò)誤提示關(guān)閉后不在顯示數(shù)據(jù)是否為錯(cuò)誤怎么辦?我現(xiàn)在從系統(tǒng)里面導(dǎo)數(shù)據(jù)出來(lái),沒(méi)有辦法改成數(shù)值,因?yàn)椴怀霈F(xiàn)一個(gè)小框框了
因?yàn)槲业慕鸬臄?shù)據(jù)不更新,所以后面的這個(gè)月的數(shù)字,我只能按照科目余額表里面的收入成本來(lái)去填寫(xiě)了,那個(gè)55800的話是9月份申報(bào)的數(shù)據(jù),是因?yàn)檫@個(gè)金蝶他不更新數(shù)據(jù)一直刷新都刷新不了,還是停留這個(gè)數(shù)據(jù)在這里
老師好,表格里面錄入兩列相同的數(shù)據(jù),,我怎么能快速找出這兩列里面錄入的數(shù)據(jù)哪一行的數(shù)據(jù)是不一致的
老師好,我的個(gè)稅申報(bào)表里面的數(shù)學(xué)和我EXCEL里面的數(shù)據(jù)不一致,我怎么能快速找出哪里不一樣,因?yàn)閿?shù)據(jù)太多了,沒(méi)辦法一個(gè)一個(gè)去查
老師好,我這個(gè)表格數(shù)據(jù),能幫我看下嗎,這里面有差額一正一負(fù)的數(shù)據(jù),我想把這種一正一負(fù)的和不帶一正一負(fù)的數(shù)據(jù)給區(qū)分出來(lái),用什么辦法呢,麻煩老師,謝謝!
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。