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老師好!公司開了一個一般戶,出納個人轉(zhuǎn)入200元,這筆錢也沒有沒有報銷,現(xiàn)在咋做賬務處理?借銀行存款貸方掛什么科目?

2023-08-07 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-07 18:42

借銀行存款、一般戶貸其他應付款出納

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快賬用戶3329 追問 2023-08-07 18:44

關(guān)鍵是這個錢從之前多付的錢里面報銷了!

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齊紅老師 解答 2023-08-07 18:45

一號保鮮的粉肉怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-08-07 18:45

報銷的分錄怎么做的?

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快賬用戶3329 追問 2023-08-07 18:46

之前出納報銷費用多付了錢,所以這筆錢就沒報銷,用之前的抵減了!

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快賬用戶3329 追問 2023-08-07 18:48

也就是出納現(xiàn)在不需要報銷了!

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齊紅老師 解答 2023-08-07 18:49

好,當時多支付的分錄怎么做的,充了它不就行了嗎?其他應收款還是其他應付款,你看一下的。

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快賬用戶3329 追問 2023-08-07 19:07

當時就是多支付了!實際上100元,但是打款150,所以這筆錢就不報銷了!沒東西沖

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齊紅老師 解答 2023-08-07 19:09

你好,那多報銷了,報銷在哪個科目里面,你寫一下可以嗎?

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快賬用戶3329 追問 2023-08-07 19:11

借:管理費用—業(yè)務招待費貸銀行存款

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快賬用戶3329 追問 2023-08-07 19:13

那現(xiàn)在都得話能不能再給出納報銷,然后不從這個一般戶付款,從公戶付?

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齊紅老師 解答 2023-08-07 19:29

借銀行存款貸銷售費用 可以

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您好,同學,請稍等下
2023-08-07
借銀行存款、一般戶貸其他應付款出納
2023-08-07
你好,同學。 你這邊直接是 借,銀行存款? 基本戶 貸,財務費用 你之前沒做賬,用財務費用平掉簡化 處理了
2021-04-14
如果是個人通過單位借款的話 借:其他應收款 貸:銀行存款
2024-01-04
同學你好 有業(yè)務就有數(shù)據(jù)的,你這樣沖減了就沒有數(shù)據(jù)了
2020-10-16
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