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老師好!公司開了一個(gè)一般戶,出納個(gè)人轉(zhuǎn)入200元,這筆錢也沒有沒有報(bào)銷,現(xiàn)在咋做賬務(wù)處理?借銀行存款貸方掛什么科目?

2023-08-07 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-07 18:39

您好,同學(xué),請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-08-07 18:41

借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-出納

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快賬用戶5414 追問 2023-08-07 18:47

關(guān)鍵是現(xiàn)在出納不報(bào)銷

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齊紅老師 解答 2023-08-07 18:59

不報(bào)銷 您?銀行回單 也要這樣做賬啊 跟報(bào)銷沒有關(guān)系啊 報(bào)銷的時(shí)候再另外寫分錄 借 其他應(yīng)付款-出納 貸 銀行存款

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快賬用戶5414 追問 2023-08-07 19:08

現(xiàn)在不報(bào)銷了!以后這筆錢都不報(bào)銷

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齊紅老師 解答 2023-08-07 19:28

出納轉(zhuǎn)入是往來款吧,直接打給出納即可,和報(bào)銷款沒有關(guān)系呢 直接把錢對公打給出納,不是報(bào)銷款

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齊紅老師 解答 2023-08-07 19:31

200元是出納自己的錢吧,公司應(yīng)該還給他的,不還的話,就做貸營業(yè)外收入

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您好,同學(xué),請稍等下
2023-08-07
借銀行存款、一般戶貸其他應(yīng)付款出納
2023-08-07
你好,同學(xué)。 你這邊直接是 借,銀行存款? 基本戶 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用 你之前沒做賬,用財(cái)務(wù)費(fèi)用平掉簡化 處理了
2021-04-14
如果是個(gè)人通過單位借款的話 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2024-01-04
同學(xué)你好 有業(yè)務(wù)就有數(shù)據(jù)的,你這樣沖減了就沒有數(shù)據(jù)了
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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