您好,附加稅合計(jì)加一起來是12%。
我是小微企業(yè),這個月銷售產(chǎn)品時,對方要求我方開具增值稅專票,銷售額15萬,小微企業(yè)開專票增值稅∴稅點(diǎn)是多少
增值稅專票收的3個點(diǎn),可以要求對方開1個點(diǎn)的普票嗎,我們是小規(guī)模
小微企業(yè),專票一個點(diǎn)。對方問稅率,我說的是增值稅1個點(diǎn),附加稅0.11個點(diǎn)對嗎?
小規(guī)模要是開3個點(diǎn)專票,這個對方是一般納稅人,能抵扣3個點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)對吧,那開票方小規(guī)模的話還是按1個點(diǎn)可以交增值稅嗎
村居借款給另一個村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術(shù)服務(wù)的,這個入費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報(bào)表自動帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬,但是對應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說從7月1號之后的營業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎