同學(xué),是應(yīng)收賬款,確認(rèn)收入,計(jì)入未開(kāi)票收入
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶(hù)請(qǐng)問(wèn)老師還沒(méi)付款也暫時(shí)不讓開(kāi)發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開(kāi)票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開(kāi)票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師,我6月份確認(rèn)了一筆收入,但是沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在不確定對(duì)方需不需要開(kāi)票,要等8月份才能確認(rèn),這種情況我報(bào)稅應(yīng)該怎么處理呢
老師下午好,我公司收到對(duì)方單位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的100萬(wàn)款走賬,讓我們給他開(kāi)普票100萬(wàn),這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開(kāi)票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
老師,房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在還沒(méi)有收入,房屋還沒(méi)有交付,現(xiàn)在沒(méi)有收入,所有的房款在預(yù)收款里面,現(xiàn)在房還沒(méi)交付但有有的商鋪開(kāi)始經(jīng)營(yíng),需要繳納電費(fèi),需要開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票,如果開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票就需要確認(rèn)收入了,這對(duì)我前期沒(méi)有確認(rèn)收入的房款有什么影響嗎?房地產(chǎn)不是很了解,需要老師多多提醒一下哪些方面需要注意的
我司賣(mài)電影卡,售出時(shí)開(kāi)具了不征稅發(fā)票。后續(xù)顧客兌換電影票時(shí),再確認(rèn)收入。那確認(rèn)收入的部份,是否需要繳納增值稅?沒(méi)開(kāi)票的話(huà)報(bào)無(wú)票收入嗎,那如果要開(kāi)票的話(huà),開(kāi)票明細(xì)寫(xiě)什么?
管理費(fèi)用的車(chē)輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷(xiāo)售還是不視同銷(xiāo)售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)位置?填在辦公用品嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類(lèi)
直接計(jì)入就行了嗎?不要啥憑證
同學(xué),這筆款項(xiàng)可給你們嗎
已經(jīng)收了,只是一直沒(méi)有確認(rèn)收入
那就確認(rèn)未開(kāi)票收入,就可以了
具體是怎么做呢?科目
我們現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面只掛了一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目 檢測(cè)收入
可以增加未開(kāi)票收入
那我是不是還得自己計(jì)算增值稅
有票的是這樣做的
你們是小規(guī)模納稅人嗎,有減免
是的。是這樣做嗎
不超過(guò)30萬(wàn)季度,是可以減免的
我知道,我的意思是要這么做嗎?轉(zhuǎn)未開(kāi)票收入。借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入 90 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10
同學(xué),未開(kāi)票收入如果 滿(mǎn)足免稅條件,是那樣做賬的