你好,預(yù)售卡的時候計入預(yù)收賬款。 確認收收入的時候做 借預(yù)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 這個是做無票收入,不需要開票
老師 公司預(yù)售預(yù)付款 收款時候可以開增值稅普通發(fā)票,但是稅率要選擇不征收,后面客戶來消費的時候,需要確認收入,不得再開具發(fā)票,然后繳納增值稅那么要如何處理呢?做企業(yè)的無票收入嘛?
老師您好,咨詢一個稅務(wù)問題,當(dāng)月做了一筆無票收入,并按稅法規(guī)定,申報增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應(yīng)的發(fā)票,此時,我們應(yīng)該怎么處理?申報增值稅的話,那不是重復(fù)申報增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認無票收入計算一次增值,開具發(fā)票收一次增值。
出口退稅問題 1.12月出口報關(guān)了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進行退稅申報和開具出口發(fā)票
我司賣電影卡,售出時開具了不征稅發(fā)票。后續(xù)顧客兌換電影票時,再確認收入。那確認收入的部份,是否需要繳納增值稅?沒開票的話報無票收入嗎,那如果要開票的話,開票明細寫什么?
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當(dāng)月不確認收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費?。棵總€月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
如果有顧客或企業(yè)要求開票呢,我想看看應(yīng)該開什么內(nèi)容呢?
現(xiàn)場電影放映:3040703030100000000 就是這個稅目