轉(zhuǎn)給個(gè)人太頻繁,容易查個(gè)人賬戶白條的,你們實(shí)際有業(yè)務(wù)的,正常支付正常做就可以的,這個(gè)沒有問題
老師,您好!我想問一下,我們公司有三個(gè)老板,其中一個(gè)負(fù)責(zé)采購的,他專門找私人訂做一些產(chǎn)品,又不能開票,然后他找別人給代開,這樣會對我們公司會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?應(yīng)該注意哪些問題?謝謝
老師您好,我想問下朋友現(xiàn)在要買房(第三套)需要去銀行貸款,想以他現(xiàn)有的房產(chǎn)做抵押,以我們公司的名義來經(jīng)營貸,這個(gè)操作我們是否會有什么風(fēng)險(xiǎn),或者需要注意哪些問題呢?謝謝!
老師好,我公司有家往來單位,我們掛的應(yīng)收賬款,目前這家公司注銷了,欠我們的錢由其他個(gè)人轉(zhuǎn)給我們。這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們需要注意些什么?
老師你好 我們公司是一家外貿(mào)公司,我公司長期存在一些小額的報(bào)銷小到幾元大到500元,主要是數(shù)量非常多,一年累計(jì)總額可以達(dá)到30萬多人民幣,比如一些小的工具,插件什么的購買,我這邊又擔(dān)心大量的這些白條入賬有調(diào)整風(fēng)險(xiǎn),讓報(bào)銷人去開發(fā)票有比較難為人畢竟金額太小了。我也明白500元以下小額可以白條入賬,但是累計(jì)金額這么大感覺不妥。想請教老師這樣子怎么處理可以比較正規(guī)一點(diǎn)。
老師,我們公司購買了桌子,對方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報(bào)銷,不走公戶報(bào)銷,但是對方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我需不需要計(jì)入成本呢我要是直接這個(gè)費(fèi)用不記賬了,報(bào)稅也沒這些費(fèi)用,但是還開公司抬頭的發(fā)票了,這些費(fèi)用不記賬報(bào)稅的話會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標(biāo)利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
這樣不是就要匯算清繳調(diào)增,那交好多企業(yè)所得稅
你沒有發(fā)票沒做帳和沒有發(fā)票做了賬務(wù)處理交的所得稅是一樣的,不會多教不會少交
不是說白條入賬的話,匯算清繳的時(shí)候得調(diào)增嗎
白條入賬不能稅前扣除啊,老師怎么說一樣,我沒懂
是啊 你預(yù)繳的時(shí)候扣除了 匯算清繳調(diào)增 一正一負(fù)數(shù)沒有多交吧
嗯嗯,懂了
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。