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老師,你好,我已經(jīng)申報(bào)抵扣發(fā)票了,才收到稅局通知,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問是否在增值稅申報(bào)表附列資料(二),第23a稅額寫負(fù)數(shù)嗎?

2023-08-05 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-05 11:06

你得看是什么原因要轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶4082 追問 2023-08-05 11:11

異常類型:非正常戶納稅人未按規(guī)定繳納稅額的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-08-05 11:13

那個(gè)就填在第23行就是

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快賬用戶4082 追問 2023-08-05 11:15

直接在增值稅申報(bào)表主表中23行填寫? 還是在附列資料(二),第23行寫?

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齊紅老師 解答 2023-08-05 11:15

是填在附表的第23行,正數(shù)

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你得看是什么原因要轉(zhuǎn)出?
2023-08-05
同學(xué)你好 這個(gè)看你們實(shí)際金額是多少
2021-04-23
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-07-13
你好,沒明白你要問什么問題
2020-11-06
你好在其它里面填寫就可以了
2022-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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