你得看是什么原因要轉(zhuǎn)出?
老師你好!請問本月收到開具增值稅專用發(fā)票信息表(注明銷項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣),申報(bào)增值稅時(shí)增值稅納稅申報(bào)表14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填24.21元,進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)申報(bào)表13欄本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填24.21元。附圖
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí),下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個(gè)個(gè)人用來消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,6月增值稅已經(jīng)申報(bào)完成,稅局通知要在6月做出口業(yè)務(wù)自查,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問是在附表二中的‘納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額’,這一欄次填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額嗎?
老師好,咨詢下收到已抵扣的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,需要在進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證平臺上操作嗎?還是只需要在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,你好,上月已申報(bào)抵扣的材料發(fā)票,本月收到國稅通知,此發(fā)票取得異常增值稅扣稅憑證。請問是否要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??如何操作?
車間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
老師好,請教一個(gè)問題,公司過年買的鞭炮開票來進(jìn)哪個(gè)科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
異常類型:非正常戶納稅人未按規(guī)定繳納稅額的增值稅
那個(gè)就填在第23行就是
直接在增值稅申報(bào)表主表中23行填寫? 還是在附列資料(二),第23行寫?
是填在附表的第23行,正數(shù)