哦,就這一個銷售額嘛,季度銷售額30萬以內(nèi),普通發(fā)票增值稅附加稅不需要交,你這個不需要交印花稅,然后只需要交一個企業(yè)所得稅,小型物類企業(yè)5%。
老師,你好。我想問下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因為之前沒做過一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開48萬13個點的專票,有進(jìn)項39萬9個點的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個人不是中介),每月租金1200元。這個需要對方開發(fā)票嗎?開票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時約定租金1200元,未特別注明要開票,現(xiàn)要求開票房東不愿承擔(dān)稅費,我方在賬務(wù)上這個價稅合計超過了合同約定的金額,怎么入賬呢?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人保潔公司,需要開普票8萬元,需要繳納哪些稅,稅費分別是多少?因為要在合同里把各個稅種稅點都寫上,麻煩老師幫忙解答?
老師,A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,12月份開發(fā)票了,開的1%的專票…不含稅收入:346306.03 稅額:3463.05 價稅合計:349769.08元 然后B企業(yè)也是小規(guī)模納稅人,這個月專票普票都開了,稅率都是1% 開的專票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價稅合計:608554.35 開的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價稅合計1590669元 現(xiàn)在的問題是:A企業(yè)和B企業(yè) 想要不交稅的話各需要多少成本 麻煩老師幫忙算一下…然后具體怎么算的我也想知道一下
老師,你好。公司小規(guī)模時候買的機(jī)械設(shè)備,進(jìn)來發(fā)票未抵扣,普票?,F(xiàn)在已經(jīng)升入一般納稅人,如果我們現(xiàn)在要把這臺機(jī)械設(shè)備20萬賣掉的話,那么需要繳納多少稅費,分別怎么繳納。 麻煩老師幫忙核算一下。
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
印花稅和附加稅也不需要交嗎
對的,是的,不需要繳納的。
只需要繳納個企業(yè)所得稅5%是嗎?400嗎?
對的是的,你沒有成本嗎?它是根據(jù)利潤來交。
沒有成本
那就是按照8萬乘以5%來繳納。
如果是一般納稅人分別要交多少稅呢
你好,增值稅6%附加稅12%小型微利企業(yè)減半,所得稅小型微利企業(yè)5%
印花稅包含在附加稅里面了嗎
印花稅不需要交,印花稅不需要交。
好的 感謝老師回復(fù)
不用客氣,工作愉快。
老師我剛看了小規(guī)模納稅人上個季度開了10萬元電子普票,但是交了30元的減半稅額15元印花稅呢
最好按照哪個稅目繳納的,你繳納的錯了吧?
我上個季度申報的商貿(mào)公司,買賣合同10萬印花稅交了15元
你好,按照哪一個稅目來繳納的,你去查一下。
稅目就是買賣合同
真報錯了,多交了稅款。
申報錯了,多交了稅款。