哦,就這一個(gè)銷(xiāo)售額嘛,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以?xún)?nèi),普通發(fā)票增值稅附加稅不需要交,你這個(gè)不需要交印花稅,然后只需要交一個(gè)企業(yè)所得稅,小型物類(lèi)企業(yè)5%。
老師,你好。我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因?yàn)橹皼](méi)做過(guò)一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開(kāi)48萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,有進(jìn)項(xiàng)39萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬(wàn) 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個(gè)人不是中介),每月租金1200元。這個(gè)需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時(shí)約定租金1200元,未特別注明要開(kāi)票,現(xiàn)要求開(kāi)票房東不愿承擔(dān)稅費(fèi),我方在賬務(wù)上這個(gè)價(jià)稅合計(jì)超過(guò)了合同約定的金額,怎么入賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人保潔公司,需要開(kāi)普票8萬(wàn)元,需要繳納哪些稅,稅費(fèi)分別是多少?因?yàn)橐诤贤锇迅鱾€(gè)稅種稅點(diǎn)都寫(xiě)上,麻煩老師幫忙解答?
老師,A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,12月份開(kāi)發(fā)票了,開(kāi)的1%的專(zhuān)票…不含稅收入:346306.03 稅額:3463.05 價(jià)稅合計(jì):349769.08元 然后B企業(yè)也是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月專(zhuān)票普票都開(kāi)了,稅率都是1% 開(kāi)的專(zhuān)票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價(jià)稅合計(jì):608554.35 開(kāi)的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價(jià)稅合計(jì)1590669元 現(xiàn)在的問(wèn)題是:A企業(yè)和B企業(yè) 想要不交稅的話(huà)各需要多少成本 麻煩老師幫忙算一下…然后具體怎么算的我也想知道一下
老師,你好。公司小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的機(jī)械設(shè)備,進(jìn)來(lái)發(fā)票未抵扣,普票?,F(xiàn)在已經(jīng)升入一般納稅人,如果我們現(xiàn)在要把這臺(tái)機(jī)械設(shè)備20萬(wàn)賣(mài)掉的話(huà),那么需要繳納多少稅費(fèi),分別怎么繳納。 麻煩老師幫忙核算一下。
老師,我們有個(gè)廠(chǎng)房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們?cè)趺崔k
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷(xiāo)項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過(guò)了嗎?原材料買(mǎi)的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
印花稅和附加稅也不需要交嗎
對(duì)的,是的,不需要繳納的。
只需要繳納個(gè)企業(yè)所得稅5%是嗎?400嗎?
對(duì)的是的,你沒(méi)有成本嗎?它是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)交。
沒(méi)有成本
那就是按照8萬(wàn)乘以5%來(lái)繳納。
如果是一般納稅人分別要交多少稅呢
你好,增值稅6%附加稅12%小型微利企業(yè)減半,所得稅小型微利企業(yè)5%
印花稅包含在附加稅里面了嗎
印花稅不需要交,印花稅不需要交。
好的 感謝老師回復(fù)
不用客氣,工作愉快。
老師我剛看了小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開(kāi)了10萬(wàn)元電子普票,但是交了30元的減半稅額15元印花稅呢
最好按照哪個(gè)稅目繳納的,你繳納的錯(cuò)了吧?
我上個(gè)季度申報(bào)的商貿(mào)公司,買(mǎi)賣(mài)合同10萬(wàn)印花稅交了15元
你好,按照哪一個(gè)稅目來(lái)繳納的,你去查一下。
稅目就是買(mǎi)賣(mài)合同
真報(bào)錯(cuò)了,多交了稅款。
申報(bào)錯(cuò)了,多交了稅款。