您好那個就是自己的模板,然后里邊有研發(fā)項目,金額,這種記錄
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們設立一個輔助臺賬,分別在每個月確認多少研發(fā)費用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調(diào)研發(fā)費用。目前所有費用是費用化,入了管理費用_研發(fā)費用支出。現(xiàn)在更正年報,我這個研發(fā)費用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費用輔助臺賬就可以加計扣除了?
老師,我公司2022年11月高新辦下來了,以前申報時輔助賬提供給代理公司,但賬務沒調(diào)也沒設研發(fā)支出科目,請問我今年要調(diào)幾年的賬,怎么調(diào)好
老師,我們是初創(chuàng)企業(yè),現(xiàn)在申請高新,需要提供給審計研發(fā)費用統(tǒng)計表,是不是關于項目研發(fā)的都要歸集,直接料工費,研發(fā)實驗室里所有東西是不是都歸集,求解
老師,公司屬于高新企業(yè),今年的項目還沒有確定,研發(fā)費用臺賬怎么做啊,提供的資料要求提供研發(fā)費用輔助賬
22年公司認定通過了高新技術企業(yè),我看到22年的賬,沒有計入研發(fā)費用科目的。22年的年報利潤表里列明了研究費用。但我在賬上無論怎么加都加不起來利潤表對應的研究費用那個數(shù)。企業(yè)所得稅匯算清繳,按照利潤表研究費用數(shù)額當做加計扣除數(shù)額,今年進行高新技術企業(yè)復審,,這種情況2022年研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,說是人員人工費用吧,賬上還沒有研發(fā)費用,只有銷售費用—工資和管理費用—工資。我見研發(fā)人員工資包括在管理費用里,但加了一下研發(fā)人員工資社保公積金仍不是利潤表里列明的研究費用。 研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,復審需要這個嗎
老師,我要5月申報退稅,這時發(fā)票報關單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運營服務,就是幫別個電商店鋪代運營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務局老師說是專業(yè)技術運營服務 這個對嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團體險,是進生產(chǎn)成本還是制費
今年還沒有研發(fā)項目,發(fā)生的金額往哪里放
沒有研發(fā)項目怎么會發(fā)生費用呢這個
對啊,我就是納悶,沒有項目,金額我不知道往哪里放
等項目確定以后,前面發(fā)生的費用支出在往項目里放,一般都是這樣操作
老師,沒有項目,這個研發(fā)費用臺賬是不是沒法做,人家要的資料沒法給
對的,這樣的話,是沒法做的這種
跟我領導說了沒法做,我領導叫我按實際發(fā)生的做就好了
嗯對,是這個意思的了