你采購(gòu)的時(shí)候記入費(fèi)用了,領(lǐng)用的時(shí)候不需要再做賬的
老師,我們公司在籌建期。我把相關(guān)費(fèi)用都進(jìn)入到開(kāi)辦費(fèi),我只分了管理費(fèi)用_差旅費(fèi),管理費(fèi)用_福利費(fèi),其他我是這樣寫的分錄借管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)貸銀行存款。這樣做可以嗎?這樣都做了9個(gè)月了,我怕不對(duì),下月財(cái)務(wù)經(jīng)理要來(lái)檢查,忐忑不安
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開(kāi)始籌建設(shè)備,直到2021年6月開(kāi)始第一次生產(chǎn),從去年10月至今年5月的除固定資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用共70萬(wàn),這幾個(gè)月是每個(gè)月都做借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/...,這樣對(duì)嗎?然后這70萬(wàn)的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開(kāi)始發(fā)生的費(fèi)用分別計(jì)入辦公費(fèi),工資薪金,福利費(fèi),車輛費(fèi)等等嗎?以前的開(kāi)辦費(fèi)在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開(kāi)始籌建設(shè)備,直到2021年6月開(kāi)始第一次生產(chǎn),從去年10月至今年5月的除固定資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用共70萬(wàn),這幾個(gè)月是每個(gè)月都做借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/...,這樣對(duì)嗎?然后這70萬(wàn)的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開(kāi)始發(fā)生的費(fèi)用分別計(jì)入辦公費(fèi),工資薪金,福利費(fèi),車輛費(fèi)等等嗎?以前的開(kāi)辦費(fèi)在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開(kāi)始籌建設(shè)備,直到2021年6月開(kāi)始第一次生產(chǎn),從去年10月至今年5月的除固定資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用共70萬(wàn),這幾個(gè)月是每個(gè)月都做借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/...,這樣對(duì)嗎?然后這70萬(wàn)的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開(kāi)始發(fā)生的費(fèi)用分別計(jì)入辦公費(fèi),工資薪金,福利費(fèi),車輛費(fèi)等等嗎?以前的開(kāi)辦費(fèi)在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開(kāi)始籌建設(shè)備,直到2021年6月開(kāi)始第一次生產(chǎn),從去年10月至今年5月的除老師 固定資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用共70萬(wàn),這幾個(gè)月是每個(gè)月都做借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/...,這樣對(duì)嗎?然后這70萬(wàn)的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開(kāi)始發(fā)生的費(fèi)用分別計(jì)入辦公費(fèi),工資薪金,福利費(fèi),車輛費(fèi)等等嗎?以前的開(kāi)辦費(fèi)在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
那她付的300元的桶錢,我怎么做賬老師
桶錢是你們付出去的押金嗎
不是,是我們購(gòu)買的錢,朋友要用,買了我們幾個(gè)
記入管理費(fèi)用里面就行的
對(duì)方買了我們幾個(gè)桶300元,借:銀行存款300,貸方記什么科目老師
是我們賣給對(duì)方的
哦,你們賣出去的話,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額