是的,就是沖前期預(yù)收款
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我6月份的時(shí)候收到一筆預(yù)售款項(xiàng)8萬元,貨也給了對(duì)方,我已確定收入,并已掛應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)對(duì)方要求退貨,我們退他5萬元,3萬做為貨物折損費(fèi)不予退還,想請(qǐng)教一下這個(gè)賬我該怎么銷?
老師,我想問一下,我單位上月末收到客戶一筆貨款,沒有發(fā)貨,然后我這邊做的是預(yù)收賬款10.然后微信收款的,手續(xù)費(fèi)1元,所以我做賬是財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行,然后這個(gè)月退回給客戶了,微信明細(xì)表里面顯示的是9,我要怎么做這筆賬
您好老師!請(qǐng)教一下收到客戶的貨款,前期掛的預(yù)收款,現(xiàn)在需要給客戶退回這筆款,退款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么記賬?例如收到1w,退款9970,30塊手續(xù)費(fèi),這筆1w塊該怎么沖前期預(yù)收款?
老師,收入20000,后來客戶要求退款,當(dāng)月票我作廢處理了,因?yàn)槭撬⒖ù嬖谝粋€(gè)手續(xù)費(fèi)的問題,退款的時(shí)候是扣除手續(xù)費(fèi)的,如果我做反向沖回的話,賬就做不平了,老師我應(yīng)該怎么做這筆退款分錄?
公司是培訓(xùn)企業(yè)。收到員工的培訓(xùn)款 借:銀行存款800 貸:預(yù)收賬款800 因?yàn)閱T工不參加培訓(xùn)了,現(xiàn)在退款,退款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)學(xué)員用現(xiàn)金支付,退款的分錄: 借:預(yù)收賬款800 貸:銀行存款795.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi)-4.5 因?yàn)殚_戶行輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致這筆銀行退款沒有退成功,重新退回培訓(xùn)企業(yè)的銀行賬戶上,退了795.5,請(qǐng)問這樣怎么做分錄
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
我知道沖前期預(yù)收款 產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)怎么處理
一起掛預(yù)收賬款就是
不用掛轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)?借貸方都是1w?
是的,就是那樣處理就行
收到的款是1w,但是我出納帳實(shí)際只付了9970元,我做1w沖預(yù)收,出納帳不對(duì)!
30塊還是減少的了呀,
麻煩回復(fù)一下,謝謝!急,因?yàn)閷?shí)際銀行付款只付了9970元,30塊錢是手續(xù)費(fèi),卡在這里
那30塊銀行扣除了,還是算對(duì)方的
對(duì),30塊錢是減少的,出納帳就付了9970元,30塊錢手續(xù)費(fèi),急,沒多少機(jī)會(huì)了,麻煩快點(diǎn)答復(fù)吧,謝謝
借:預(yù)付賬款10000 貸:銀行存款9970 ? ? ? ?銀行存款30? ?
銀行存款30?我出納帳數(shù)據(jù)只付了9970元,含了手續(xù)費(fèi)30元,貸銀行存款又30元?那我銀行存款不就是付了1萬?我出納帳又多了30塊?這不合理啊
借:預(yù)付賬款10000 貸:銀行存款9970 ? ? ? ?營業(yè)外收入30? ?
產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)掛到營業(yè)外收入?我怎么覺得不合理
這個(gè)30塊,你們沒收了,就是你的收入哈
借:預(yù)收賬款1w 貸:庫存現(xiàn)金9970 貸:管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)30紅字借方表示對(duì)不對(duì)?
不管你怎么做,最終都體現(xiàn)為利潤
你說的不是廢話嘛?我現(xiàn)在只想知道我這筆帳如何掛才是正確的,我是付了錢的,麻煩你根據(jù)我的問題回答我,我現(xiàn)在就想知道我這筆手續(xù)費(fèi)如何掛賬,你回復(fù)的都是我反反復(fù)復(fù)問你的問題你都沒有答到點(diǎn)上,浪費(fèi)我的次數(shù),預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目,預(yù)收賬款是負(fù)債類科目,本來是要沖預(yù)收,你借方來個(gè)預(yù)付,無語!?。?
就是我寫的那個(gè)分錄哈,糾結(jié)是管理費(fèi)用和營業(yè)外收入,沒有實(shí)際的意義。都是要增加利潤的要交所得稅。所以,不用強(qiáng)迫癥,把賬做平就是了