你好 你們是好久的租期 這樣好判斷科目 是好久到好久
老師 預(yù)提房租怎樣做分錄呢(暫未付款,暫未收到發(fā)票)
老師好,暫時(shí)未收到房租發(fā)票,款已轉(zhuǎn),分錄怎么做?
公司預(yù)付了兩個(gè)月的房租未收到票,可以在這個(gè)月暫估這兩個(gè)月的費(fèi)用嗎?付款時(shí)分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后再做個(gè)分錄:借管理費(fèi)用-暫估款 貸:預(yù)付賬款這樣可以嗎
老師,您好 建筑工程施工企業(yè),一般計(jì)稅支付水泥款機(jī)械租賃暫未收到發(fā)票怎么做分錄,待收到票后又如何做分錄呢?
老師,我預(yù)付了商家進(jìn)了原材料 ,咖啡管 發(fā)票還未收到,我怎樣做暫估入庫(kù)分錄 貨已收到,入庫(kù)
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
7至9月為一個(gè)季度 但是現(xiàn)在我們暫時(shí)還沒(méi)交租,月租金為160000
租期五年,房租季繳
你好 那你就現(xiàn)在7月-9做暫估 按月來(lái)做 : 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 然后后面支付做借其他應(yīng)付款貸銀行存款
現(xiàn)在預(yù)提的這個(gè)房租是沒(méi)有發(fā)票用來(lái)當(dāng)附件的,那后期收到7-9月租金發(fā)票之后,怎么操作呢,是需要把7.8.9月分別預(yù)提的房租紅沖掉,然后在根據(jù)發(fā)票重新做賬一筆7-9月的房租嗎
你好 收到發(fā)票 沒(méi)有差異金額 就把發(fā)票原件放7月后面 。 89月放發(fā)票復(fù)印件 。如果有差異就紅沖 在按發(fā)票做一筆 是的額
如果我7月.8月的房租,發(fā)票開(kāi)票日期是9月的,那我是需要在收發(fā)票后紅沖掉7.8月的房租然后在重提,不能把9月開(kāi)具的期間7-9月的租金發(fā)票放在7.8月的憑證對(duì)嗎
你好 你可以紅沖或者直接把9月發(fā)票放78月里面去 算是補(bǔ)充發(fā)票 實(shí)際中是可行的